Городской округ Шатура Московской области. Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - часть 3

 

  Главная      Книги - Разные     Городской округ Шатура Московской области. Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     1      2      3     

 

 

 

 

Городской округ Шатура Московской области. Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - часть 3

 

 

Количество семей, улучшивших
семей
20
21
22
22
23
23
жилищные условия
Количество земельных участков,
вовлеченных в индивидуальное
ед.
386
390
400
410
410
410
жилищное строительство
Площадь земельных участков,
вовлеченных в индивидуальное
га
54
54,6
56
57,4
57,4
57,4
жилищное строительство
2
Защит прав граждан
-
-
Количество
пострадавших
на жилище
граждан-соинвесторов,
права
человек
0
0
0
0
0
0
которых обеспечены в отчетном
году
Количество
объектов,
исключенных
из
перечня
штук
0
0
0
0
0
0
проблемных объектов в отчетном
году
Поиск и реализация решений по
обеспечению прав пострадавших
%
0
0
0
0
0
0
граждан - участников долевого
строительства
Количество
проблемных
объектов, по которым нарушены
права
участников
долевого
%
0
0
0
0
0
0
строительства
«Проблемные
стройкиª
Встречи с гражданами
-
участниками
долевого
%
0
0
0
0
0
0
строительства
3
Обеспечение
-
-
Количество
уведомлений
о
выполнения
соответствии
(несоответствии)
отдельных
указанных в
уведомлении о
государственных
планируемом
строительстве
полномочий в сфере
параметров
объекта
жилищной политики,
индивидуального
жилищного
переданных органам
строительства (далее - ИЖС) или
местного
садового дома установленным
шт.
1550
1851
1851
1851
1851
1851
самоуправления
параметрам и допустимости
размещения объекта ИЖС или
садового дома на земельном
участке,
уведомлений
о
соответствии
(несоответствии)
построенных
или
реконструированных
объектов
ИЖС или садового дома
Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семейª.
Задачи, направленные на
Планируемый объем финансирования на решение
Показатели, характеризующие
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам
п/п
достижение цели
данной задачи
достижение цели
измерения
значение
реализации
(тыс. руб.)
показателя
(на начало
реализации
подпро-
грамм)
Бюджет
другие источники
2020
2021
2022
2023
2024
городского округа Шатура
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Выявление
реальных
-
-
Количество молодых семей,
семей
32
30
28
26
24
22
потребностей
и
признанных нуждающимися в
возможностей молодых
жилых помещениях для
семей в улучшении
участия в подпрограмме
жилищных условий
2.
Предоставление молодым
16 944,6 тыс. руб.
Федеральный бюджет -
Количество молодых семей,
семей
9
11
11
12
12
12
семьям
социальных
в том числе:
0 тыс. руб., в том числе:
получивших свидетельство о
выплат на приобретение
2020 год - 8 444,6 тыс.
2020 год - 0 тыс. руб.
праве
на
получение
жилого помещения или
руб.
2021 год - 0 тыс. руб.
социальной
выплаты
на
строительство
2021 год - 8 500,0 тыс.
2022 год - 0 тыс. руб.
приобретение
(строительство)
индивидуального жилого
руб.
2023 год - 0 тыс. руб.
жилого
помещения
или
дома
2022 год - 0 тыс. руб.
2024 год - 0 тыс. руб.
создание
объекта
2023 год - 0 тыс. руб.
индивидуального жилищного
2024 год - 0 тыс. руб.
бюджет Московской
строительства
области - 0 тыс. руб., в том
числе:
2020 год - 0 тыс. руб.
2021 год - 0 тыс. руб.
2022 год - 0 тыс. руб.
2023 год - 0 тыс. руб.
2024 год - 0 тыс. руб.
Внебюджетные источники
- 0 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 0 тыс. руб.
2021 год - 0 тыс. руб.
2022 год - 0 тыс. руб.
2023 год - 0 тыс. руб.
2024 год - 0 тыс. руб.
Подпрограмма
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейª
Задачи, на-
Планируемый объем финансирования на
Показатели, характеризующие достижение
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п
правленные на
решение данной задачи
цели
измерения
значение
достижение цели
(тыс. руб.)
показателя
(на начало
реализации
подпро-
грамм)
Бюджет
другие источники
2020
2021
2022
2023
2024
городского округа
год
год
год
год
год
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Предоставление
-
бюджет Московской
Численность детей-сирот и детей, оставшихся
человек
9
13
9
0
0
0
жилых помещений
области -
без попечения родителей, лиц из числа детей-
детям-сиротам
и
23 008,0 тыс.руб.
сирот и детей, оставшихся без попечения
детям, оставшимся
в том числе:
родителей, обеспеченных благоустроенными
без
попечения
2020 - 14 791,0
жилыми помещениями специализированного
родителей, лицам из
тыс.руб.
жилищного фонда по договорам найма
их числа детей-сирот
2021 - 8 217,0 тыс.руб.
специализированных жилых помещений в
и детей, оставшихся
2022 - 0,0 тыс.руб.
отчетном финансовом году
без
попечения
2023 - 0,0 тыс.руб.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
%
100,0
100,0
100,0
0
0
0
родителей
по
2024 - 0,0 тыс.руб.
попечения родителей, лиц из числа детей-
договорам
найма
сирот и детей, оставшихся без попечения
специализированных
родителей, состоящих на учете на получение
жилых помещений
жилого помещения, включая лиц в возрасте от
23 лет и старше, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, включенных в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями в
отчетном году
Подпрограмма
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательствомª
Задачи, направленные
Планируемый объем финансирования на
Показатели, характеризующие достижение
Единица
Базовое зна-
Планируемое значение показателя по годам
п/п
на достижение цели
решение данной задачи
цели
измерения
чение пока-
реализации
(тыс. руб.)
зателя
(на начало
реализации
подпрограмм)
Бюджет
другие источники
2020
2021
2022
2023
2024
городского округа
год
год
год
год
год
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Выявление реальных
-
-
Количество граждан, включенных в
человек
16
14
12
10
8
6
потребностей
сводный список отдельных категорий
отдельных категорий
граждан
граждан в улучшении
жилищных условий
2.
Обеспечение жилыми
-
Федеральный
Количество ветеранов и инвалидов Великой
человек
0
0
0
0
0
0
помещениями
бюджет - 4 408,0
Отечественной войны, членов семей
отдельных категорий
тыс.руб., в том
погибших
(умерших) инвалидов и
граждан.
числе:
участников Великой Отечественной войны,
установленных
2020 год - 2 204,0
получивших государственную поддержку
федеральным
тыс.руб.
по обеспечению жилыми помещениями за
законодательством
2021 год - 2 204,0
счет средств федерального бюджета
тыс.руб.
Количество инвалидов и семей, имеющих
человек
1
1
1
0
0
0
2022 год - 0 тыс.руб.
детей-инвалидов,
получивших
2023 год - 0 тыс.руб.
государственную
поддержку
по
2024 год - 0 тыс.руб.
обеспечению жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета
Количество инвалидов и ветеранов боевых
человек
1
1
1
0
0
0
действий,
членов семей погибших
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов,
получивших
государственную
поддержку
по
обеспечению жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета
Количество граждан, уволенных с военной
человек
0
0
0
0
0
0
службы, и приравненных к ним лиц,
получивших государственную поддержку
по обеспечению жилыми помещениями за
счет средств федерального бюджета
Подпрограмма
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детейª.
Задачи, направленные на
Планируемый объем финансирования на решение
Показатели,
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам
п/п
достижение цели
данной задачи
характеризующие
измерения
значение
реализации
(тыс. руб.)
достижение цели
показателя
(на начало
Бюджет
другие источники
реализации
2020
2021
2022
2023
2024
городского округа Шатура
подпро-
год
год
год
год
год
грамм)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Выявление
реальных
-
-
Количество семей, имеющих
семей
1
0
0
0
0
0
потребностей
и
семь
и более детей,
возможностей
семей,
признанных нуждающимися
имеющих семь и более
в жилых помещениях для
детей,
в улучшении
участия в подпрограмме
жилищных условий
2.
Предоставление семьям,
0 тыс. руб.
Федеральный бюджет -
Количество свидетельств о
штук
1
0
0
0
0
0
имеющим семь и более
в том числе:
0 тыс. руб.
праве
на
получение
детей,
жилищных
2020 год - 0 тыс.руб.
в том числе:
жилищной субсидии на
субсидий
на
2021 год - 0 тыс.руб.
2020 год - 0 тыс.руб.
приобретение
жилого
приобретение
жилого
2022 год - 0 тыс.руб.
2021 год - 0 тыс.руб.
помещения
или
помещения
или
2023 год - 0 тыс.руб.
2022 год - 0 тыс.руб.
строительство
строительство
2024 год - 0 тыс.руб.
2023 год - 0 тыс.руб.
индивидуального
жилого
индивидуального
жилого
2024 год - 0 тыс.руб.
дома, выданных семьям,
дома
имеющим семь и более детей
бюджет Московской области
- 0 тыс. руб.
в том числе:
2020 год - 0 тыс.руб.
2021 год - 0 тыс.руб.
2022 год - 0 тыс.руб.
2023 год - 0 тыс.руб.
2024 год - 0 тыс.руб.
Внебюджетные источники -
0 тыс. руб.
в том числе:
2020 год - 0 тыс.руб.
2021 год - 0 тыс.руб.
2022 год - 0 тыс.руб.
2023 год - 0 тыс.руб.
2024 год - 0 тыс.руб..
Муниципальная программа
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективностиª на 2020-2024 годыª
Планируемые результаты
Тип показателя
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер и название основного
N
реализации муниципальной
измерения
значение
мероприятия в перечне
п/п
программы (подпрограммы)
показателя на
мероприятий подпрограммы
(Показатель реализации
начало
2020
2021
2022
2023
2024
мероприятий)
реализации
подпрограммы
1.
2.
3.
10.
11.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Подпрограмма 1
«Чистая водаª
1.1.
Увеличение доли населения,
Указ президента
1.1.Основное
обеспеченного
Российской
мероприятие
доброкачественной питьевой
Федерации
от
Строительство,
водой из централизованных
07.05.2018 №204
реконструкция,
источников водоснабжения
капитальный ремонт,
приобретение, монтаж
и ввод в эксплуатацию
объектов
100,0
водоснабжения
на
территории городского
округа Шатура
%/чел.
0
93,0
96,0
99,0
100,0
1.2.
Основное
мероприятие
G5.
Федеральный проект
«Чистая водаª в рамках
реализации
национального проекта
«Экологияª
1.2.
Количество созданных и
Обращение
1.1.Основное
восстановлен
Губернатора
мероприятие
ных ВЗУ, ВНС и станций
Московской
Строительство,
водоподготовки
области
реконструкция,
капитальный ремонт,
приобретение, монтаж
и ввод в эксплуатацию
Единица
0
0
0
0
0
0
объектов
водоснабжения
на
территории городского
округа Шатура
1.2. Основное мероприятие
G5. Федеральный проект
«Чистая водаª в рамках
реализации национального
проекта «Экологияª
Подпрограмма 2 «Системы водоотведенияª
2.1
Увеличение доли сточных
Отраслевой
2.1.Основное мероприятие:
вод,
очищенных
до
Строительство,
нормативных значений, в
реконструкция
общем объеме сточных вод,
(модернизация), капитальный
пропущенных
через
ремонт,
приобретение,
очистные сооружения
монтаж
и
ввод
в
%
0
0
0
0
0
эксплуатацию
объектов
0
очистки сточных вод на
территории
городского
округа Шатура
2.2.
Количество созданных и
Отраслевой
2.1.Основное мероприятие:
восстановленных объектов
Строительство,
очистки
сточных
вод
реконструкция
суммарной
(модернизация), капитальный
производительностью
ремонт,
приобретение,
монтаж
и
ввод
в
Ед./тыс.куб.м
0
0
0
0
0
0
эксплуатацию
объектов
очистки сточных вод на
территории
городского
округа Шатура
2.3
Количество построенных,
Обращение
2.2.Основное мероприятие:
реконструированных,
Губернатора
Строительство,
отремонтированных
Московской
(реконструкция),
коллекторов
(участков),
области
капитальный
ремонт
канализационных насосных
канализационных
станций
коллекторов
(участков) и
0
канализационных насосных
Единица
0
0
0
0
0
станций
на территории
городского округа Шатура
2.4
Снижение объема отводимых
Указ президента
2.3.Основное мероприятие
в реку Волга загрязненных
Российской
G6
сточных вод
Федерации
от
Федеральный
проект
07.05.2018 №204
куб.км/год
0,00317
0,00317
0,00317
0,00317
0,00127
0
«Оздоровление Волгиª в
рамках
реализации
национального
проекта
«Экологияª
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугамиª
3.1
Количество созданных и
3.1.Основное мероприятие:
восстановленных объектов
Строительство,
коммунальной
реконструкция
инфраструктуры
(модернизация), капитальный
Обращение
(котельные, ЦТП, сети)
ремонт,
приобретение,
Губернатора
монтаж
и
ввод
в
Московской
0
0
0
0
0
0
эксплуатацию
объектов
области
Единица
коммунальной
инфраструктурына
территории
городского
округа Шатура
3.2.
Доля актуализированных
3.1.Основное мероприятие:
схем тепло-, водоснабжения
Строительство,
и водоотведения, программ
реконструкция
комплексного развития
(модернизация), капитальный
коммунальной
ремонт,
приобретение,
инфраструктуры
монтаж
и
ввод
в
Министерство
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
эксплуатацию
объектов
энергетики
коммунальной
Московской
инфраструктурына
области
территории
городского
округа Шатура
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиª
4.1
Доля зданий, строений,
4.1.Основное мероприятие
сооружений муниципальной
Повышение энергетической
собственности,
Министерство
эффективности
соответствующих
энергетики
муниципальных учреждений
29,0
31,0
33,0
35,0
37,0
нормальному уровню
Московской
%
39,0
г.о.Шатура
энергетической
области
эффективности и выше (А,
B, C, D), %
4.2
Доля зданий, строений,
4.1.Основное мероприятие
сооружений органов
Повышение энергетической
местного самоуправления и
эффективности
муниципальных
Министерство
муниципальных учреждений
учреждений, оснащенных
энергетики
г.о.Шатура
приборами учета
Московской
потребляемых
области
энергетических ресурсов
%
40,30
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.3.
Министерство
4.2.Основное мероприятие
Бережливый учет -
энергетики
Организация
учета
оснащенность
Московской
энергоресурсов в жилищном
многоквартирных домов
области
100
фонде г.о.Шатура
общедомовыми приборами
%
36,42
49,25
62,10
74,90
87,70
учета
4.4.
4.3.Основное мероприятие
Доля многоквартирных
Министерство
Повышение энергетической
домов с присвоенными
энергетики
эффективности
классами
Московской
22,90
многоквартирных домов г.о.
энергоэфективности
области
%
1,49
5,70
9,90
14,10
18,50
Шатура
Муниципальная программа городского округа Шатура
«Управление имуществом и муниципальными финансами на 2020-2024 годыª
Мероприятия,
Планируемый объем
Показатели, характеризующие
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам
п/п
направленные на
финансирования на
достижение цели
измерения
значение
реализации
достижение цели
решение данной задачи
показателя (на
(тыс.руб.)
начало
бюджет
другие
реализации
2020
2021
2022
2023
2024
ГОШ
источники
Программы)
Подпрограмма I «Развитие имущественного комплексаª
1.
Управление имуществом,
Эффективность работы по взысканию
находящимся в
задолженности по арендной плате за
100
100
100
100
100
муниципальной
муниципальное имущество
%
0
собственности и
87229,6
-
выполнение кадастровых
Эффективность реализации бюджета в
работ
части дохода от арендной платы и
продажи муниципального имущества
%
0
100
100
100
100
100
Предоставление земельных участков
%
0
100
100
100
100
100
многодетным семьям
2.
Создание условий для
0
-
Эффективность работы по взысканию
реализации
задолженности по арендной плате за
%
0
100
100
100
100
100
государственных
земельные участки, государственная
полномочий в области
собственность на которые не
земельных отношений
разграничена
Эффективность реализации бюджета, в
части доходов от арендной платы и
%
0
100
100
100
100
100
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на
которые не разграничена
3
Создание условий для
0
-
Проверка использования земель
%
100
100
100
100
100
100
реализации полномочий
Доля государственных и
%
100
100
100
100
100
100
органов местного
муниципальных услуг в области
самоуправления
земельных отношений, по которым
соблюдены регламентные сроки
оказания услуг,
к общему количеству государственных
и муниципальных услуг
в области земельных отношений,
предоставленных органами местного
самоуправления Московской области
Доля
объектов
недвижимого
%
30
30
30
30
30
30
имущества,
поставленных
на
кадастровый учет от выявленных
земельных участков с объектами без
прав
Прирост земельного налога
%
100
100
100
100
100
100
Исключение незаконных решений по
шт
0
0
0
0
0
0
земле
Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской областиª
4
Организация
1800,00
Доля выборных должностных лиц
%
20
20
20
20
20
20
профессионального
местного самоуправления, членов
образования
и
выборных
органов
местного
дополнительного
самоуправления,
депутатов
профессионального
представительных
органов
образования
выборных
муниципальных
образований,
должностных лиц местного
муниципальных
служащих
и
самоуправления,
членов
работников, не замещающих должности
выборных
органов
муниципальной службы, прошедших
местного самоуправления,
обучение
по
программам
депутатов
профессиональной переподготовки и
представительных органов
повышения
квалификации
в
муниципальных
соответствии
с
муниципальным
образований,
заказом, от общего числа указанных
муниципальных служащих
лиц
и
работников
муниципальных
учреждений, организация
подготовки кадров для
муниципальной службы
Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансамиª
5
Проведение мероприятий в
Снижение уровня задолженности по
%
<14,0
<13,8
<13,6
<13,4
<13,2
<13,0
сфере
формирования
налоговым платежам в бюджет
доходов
бюджета
городского округа Шатура к налоговым
городского округа Шатура
доходам бюджета городского округа
Шатура
Ежегодный прирост налоговых и
%
0.7
0.6
0.7
0.5
0.6
0.6
неналоговых
доходов
бюджета
городского округа Шатура в отчетном
финансовом году к поступлениям в
году,
предшествующем отчетному
финансовому году
6
Отношение объема
Отношение муниципального долга к
%
19.2
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
муниципального долга
годовому объему доходов бюджета
городского округа Шатура
городского округа Шатура без учета
к общему годовому объему
безвозмездных поступлений и (или)
доходов (без учета объема
поступлений налоговых доходов по
безвозмездных
дополнительным нормативам
поступлений) бюджета
отчислений
городского округа Шатура
7
Обеспечение отношения
4000
Отношения объема расходов на
%
0.3
<5
<5
<5
<5
<5
объема расходов на
обслуживание муниципального долга
обслуживание
городского округа Шатура Московской
муниципального долга
области к объему расходов бюджета
городского округа Шатура
городского округа Шатура Московской
Московской области к
области (за исключением расходов,
объему расходов бюджета
которые осуществляются за счет
городского округа Шатура
субвенций из федерального и
Московской области (за
областного бюджетов) не превысит 5
исключением расходов,
процентов
которые осуществляются за
счет субвенций из
федерального и областного
бюджетов) не превысит 5
процентов
Подпрограмма V «Обеспечивающаяª
8
Создание условий для
1771807,50
38201,00
Отклонение от установленной
%
100
100
100
100
100
100
реализации полномочий
предельной численности депутатов,
органов местного
выборных должностных лиц местного
самоуправления
самоуправления, осуществляющих
своих полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих
органов местного самоуправления
муниципального образования
Московской области
150000,00
Расходы бюджета на предоставление
%
100
100
100
100
100
100
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
на оказание муниципальной услуги
(выполнение работ) по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления (по
подведомственному учреждению)
232280,00
Расходы бюджета на содержание
%
100
100
100
100
100
100
муниципальных казенных учреждений
Муниципальная программа
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной
политикиª
Базовое
значение
Единица
Планируемое значение по годам реализации
Планируемые результаты реализации
на начало
Номер основного
Тип показателя
измерения
п/п
муниципальной подпрограммы
реализации
мероприятия в перечне
программы
мероприятий подпрограммы
(2019 год)
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма I. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной
современной медиасреды
Приоритетный
Информирование населения через
104,18
106,74
107,51
108,29
1
целевой
%
100
109,06
1
СМИ
показатель
Приоритетный
Балл
4
8
8
8
8
Уровень информированности
8
2
целевой
2
населения в социальных сетях
показатель
Наличие незаконных рекламных
0
0
0
0
Приоритетный
0
конструкций, установленных на
3
целевой
%
0
7
территории муниципального
показатель
образования
Наличие задолженности в
Приоритетный
0
0
0
0
муниципальный бюджет по платежам
0
4
целевой
%
6,2
7
за установку и эксплуатацию
показатель
рекламных конструкций
Подпрограмма II. Мир и согласие. Новые возможности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество граждан,
вовлеченных в
реализацию социально
значимых проектов в
Повышение эффективности
рамках проведения
взаимодействия и поддержки
конкурса на соискание
1
человек
0
102
103
104
105
106
институтов гражданского общества
ежегодных премий
Губернатора Московской
области "Наше
Подмосковье"
Доля граждан,
Укрепление межнационального и
принимающих участие в
2
межконфессионального мира и
%
0
30
31
32
33
34
общественной
согласия
деятельности
Количество победителей,
заявленных для
Поощрение лучших работников за
присуждения премий за
3
достижения в сфере
достижения в сфере
человек
0
1
1
1
1
1
профессиональной деятельности.
профессиональной
деятельности
Подпрограмма III. Молодежь Подмосковья
Доля граждан, вовлеченных в
Соглашение с ФОИВ
%
8
16
17
18
19
20
Основное мероприятие
добровольческую деятельность
(региональный проект)
02. Федеральный проект
«Социальная
1
активностьª
Доля молодежи, задействованной в
Соглашение с ФОИВ
%
27
33
36
39
42
45
Основное мероприятие
мероприятиях по вовлечению в
(региональный проект)
02. Федеральный проект
творческую деятельность, от общего
«Социальная
2
числа молодежи в Московской
активностьª
области
Подпрограмма IV. Развитие туризма в Московской области
Увеличение туристского и
Туристский и
млн.
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
экскурсионного потока в городской
экскурсионный поток в
человек
округ Шатура
городской округ Шатура
Численность лиц,
тыс.
26,1
26,2
26,3
26,3
26,3
26,3
размещенных в
человек
коллективных средствах
1
размещения
Объем платных
млн. рублей
509,0
509,7
510,1
510,1
510,1
510,1
туристских услуг,
оказанных населениюª
Муниципальная программа городского округа Шатура «Развитие и функционирование дорожно- транспортного
комплексаª
Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользованияª
N
Планируемые результаты реализации
Тип показателя
Единица
Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п
муниципальной программы
изме-
Базовое
(подпрограммы)
рения
значение
(Показатель реализации
показател
мероприятий)
я (на
начало
2023
реализац
2020
2021
2022
год
2024
ии
год
год
год
год
подпрогр
аммы)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
1
Доля поездок, оплаченных посредством
Отраслевой
безналичных расчётов, в общем
показатель
количестве оплаченных пассажирами
(показатель
поездок на конец года
госпрограммы)
%
0
90,0
95,0
95,0
95,0
95,0
2
Соблюдение расписания на автобусных
Рейтинг-50
маршрутах
%
0
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ПодпрограммаII«Дороги Подмосковьяª
N
Планируемые результаты реализации
Тип
Единица
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер и
п/п
муниципальной программы
показателя
изме-рения
название
(подпрограммы)
основного
Базовое
(Показатель реализации мероприятий)
мероприятия в
значение
перечне
показател
мероприятий
я (на
подпрограммы
начало
реализац
ии
2023
подпрогр
2020
2021
2022
год
2024
аммы)
год
год
год
год
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
1
Объёмы ввода в эксплуатацию после
Отраслевой
строительства и реконструкции
показатель
автомобильных дорог общего пользования
(показатель
км / пог.м.
местного значения
госпрограммы)
0
0
0
0
0
0
Соглашение с
ФОИВ
2
Отраслевой
км/тыс.кв.м.
Ремонт (капитальный ремонт) сети
показатель
автомобильных дорог общего пользования
(показатель
0
0
0
0
0
местного значения (оценивается на конец
госпрограммы)
0
года)
3
Рейтинг-50
ДТП. Снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий: на дорогах
чел./100
федерального значения, на дорогах
тыс.
регионального значения, на дорогах
0
8,40
8,40
8,40
8,40
8,40
населения
муниципального значения, на частных
дорогах
4
Создание парковочного пространства на
Отраслевой
улично-дорожной сети (оценивается на
показатель
конец года)
(показатель
м/места
0
220
250
270
290
310
госпрограммы)
ПодпрограммаV «Обеспечивающая подпрограммаª
N
Планируемые результаты реализации
Тип
Единица
Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п
муниципальной программы (подпрограммы)
показателя
изме-рения
(Показатель реализации мероприятий)
Базовое
значение
показателя
(на
2023
начало
2020
2021
2022
2024
год
реализации
год
год
год
год
подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений в сфере дорожного
-
да
да
да
да
да
да/нет
-
хозяйства
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образованиеª
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услугª
Номер
Значение
основного
базового
мероприятия в
Планируемое значение показателя по годам реализации
показателя
перечне
Тип
Единица
(на начало
мероприятий
Показатель реализации мероприятий подпрограммы
п/п
показателя
измерения
реализации
подпрограммы
подпрог-
раммы)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2019 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
указ
процент
100
100
100
100
100
100
3
муниципальных услуг по принципу «одного окнаª по месту
пребывания, в том числе в МФЦ*
2
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
указ
процент
97,41
97,41
97,41
97,41
97,41
97,41
1,2
государственных и муниципальных услуг*
3
Среднее время ожидания в очереди для получения
указ
минута
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2
государственных (муниципальных) услуг*
4
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут
процент
-
0
0
0
0
0
2
5
Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ
процент
98,51
100
100
100
100
100
2
Подпрограмма
«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской областиª
Базовое
значение
Планируемое значение показателя по годам
показателя(на
реализации
начало
реализации
Единица
Показатель реализации мероприятий подпрограммы
Тип показателя
подпрограммы)
п/п
измерения
2019 год
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и
Отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Московской области
2.
Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования
Отраслевой
процент
40
25
10
5
5
5
Московской области иностранного ПО
3.
Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации
Отраслевой
процент
95
97
100
100
100
100
информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования
Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации,
а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников,
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением
соответствующих баз
4.
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области,
Отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными
требованиями
5.
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования
Отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской
области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и
учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения
и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и
средств электронной подписи
6.
Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных
Указной
процент
80
85
85
85
85
85
и муниципальных услуг в электронной форме
7.
Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА
Отраслевой
процент
70
75
80
80
80
80
8.
Качественные услуги - Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым
Рейтинг-50
процент
2,2
2
2
2
2
2
нарушены регламентные сроки
9.
Удобные услуги
- Доля муниципальных
(государственных) услуг, по которым
Отраслевой
процент
85
85
90
90
90
90
заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и
муниципальных услуг
10.
Результативные услуги
- Доля отказов в предоставлении муниципальных
Рейтинг-50
процент
22
20
18
15
15
15
(государственных) услуг
11.
Повторные обращения - Доля обращений, поступивших на портал «Доброделª, по
Рейтинг-50
процент
30
30
30
30
30
30
которым поступили повторные обращения
12.
Отложенные решения - Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных
Рейтинг-50
процент
30
30
30
30
30
30
на портале «Доброделª (по проблемам со сроком решения 8 р.д.)
13.
Ответь вовремя - Доля жалоб, поступивших на портал «Доброделª, по которым
Рейтинг-50
процент
10
5
5
5
5
5
нарушен срок подготовки ответа
14.
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их
Отраслевой
процент
96
98
100
100
100
100
подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные
информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля
результативности деятельности
15.
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской
Субсидия
процент
80
90
100
100
100
100
области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО
16.
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных
Субсидия
процент
100
100
100
100
100
100
общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской
области, подключенных к сети Интернет на скорости:
для дошкольных образовательных организаций - не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и
городских округах, - не менее 100 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных
пунктах, - не менее 50 Мбит/с
17.
Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети
Указной
процент
40
30
50
60
70
70
Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных
18.
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет)
Субсидия
единица
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
13,8
на 100 обучающихся в общеобразовательных
организациях
муниципального
образования Московской области
19.
Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области
Субсидия
процент
100
100
100
100
100
100
обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами
криптографической защиты информации
20.
Количество муниципальных образований Московской области, в которых внедрена
Субсидия
единица
1
1
1
1
1
1
целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и среднего
профессионального образования
21.
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами
Обращение
процент
77
78
79
80
81
81
проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Губернатора
Интернет на скорости не менее
1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем
2
Московской
операторами связи
области
22.
Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области,
Отраслевой
процент
80
90
97
100
100
100
имеющих широкополосный доступ к сети Интернет
23.
Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом
Отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах,
-
не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее
10 Мбит/с
Муниципальная программа городского округа Шатура
«Архитектура и градостроительствоͩ
Подпрограмма
«Разработка Генерального плана развитияª
Задачи, направленные на
Планируемый объем
Показатели, характеризующие
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам
п/п
достижение цели
финансирования на решение
достижение цели
измерения
значение
реализации
данной задачи
показателя
(тыс. руб.)
(на начало
реализации
подпро-
грамм)
Бюджет
другие
2020
2021
2022
2023
2024
городского
источники
год
год
год
год
год
округа
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
11
12
11
12
13
1.
Повышение
качества
и
-
-
Наличие
утвержденного
эффективности
принимаемых
генерального плана городского
да/нет
да
-
-
-
-
-
обоснованных
управленческих
округа
решений в области архитектуры и
Наличие утвержденных правил
градостроительства
на
основе
землепользования и застройки
да/нет
да
-
-
-
-
-
актуальных
документов
городского округа.
территориального планирования
Подпрограмма
«Реализация политики пространственного развитияª
Задачи, направленные на
Планируемый объем
Показатели, характеризующие
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам
п/п
достижение цели
финансирования на решение
достижение цели
измерения
значение
реализации
данной задачи
показателя
(тыс. руб.)
(на начало
реализации
подпро-
грамм)
Бюджет
другие
2020
2021
2022
2023
2024
городского
источники
год
год
год
год
год
округа Шатура
1
2
3
4
5
6
7
11
12
11
12
13
1.
Улучшение
качественного
-
-
Недопущение
строительства
ед.
0
0
0
0
0
0
состояния
инфраструктуры,
самовольной постройки
повышение экономического и
Количество
ликвидированных
социального
потенциала
самовольных, недостроенных и
территории городского округа
аварийных
объектов
на
шт
2
2
2
2
2
2
территории
муниципального
образования Московской области
Подпрограмма
«Обеспечивающая подпрограммаª
Задачи, на-
Планируемый объем финансирова-
Показатели, характеризующие
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам
п/п
правленные на
ния на решение данной задачи
достижение цели
измерения
значение
реализации
достижение цели
(тыс. руб.)
показателя
(на начало
реализации
подпро-
грамм)
Бюджет
другие
2020
2021
2022
2023
2024
городского округа
источники
год
год
год
год
год
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
11
12
11
12
13
1.
Обеспечение
-
-
эффективного
Обеспечение
деятельности
выполнения
(оказание
услуг)
в
сфере
полномочий в сфере
да/нет
да
да
да
да
да
да
архитектуры
и
архитектуры
и
градостроительства
градостроительной
деятельности
Муниципальная программа городского округа Шатура «Формирование современной комфортной городской средыª
Подпрограмма I
Комфортная городская среда
Цель подпрограммы
Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура
Заказчик подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа Шатура
Задачи подпрограммы
1. Благоустройство общественных территорий городского округа Шатура.
2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Шатура.
3. Благоустройство дворовых территорий городского округа Шатура.
Сроки реализации подпрограммы
2020-2024
Источники
Наименование
Главный распорядитель
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
бюджетных средств
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы по
год
год
год
год
год
годам реализации и
главным
Комфортная
Администрация
Всего:
0
0
0
0
0
распорядителям
городская среда
городского округа
в том числе:
бюджетных средств,
Шатура
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
в том числе по годам:
Средства бюджета Московской
0
области
0
0
0
0
Средства бюджета городского
0
0
0
0
0
округа Шатуру
Другие источники
0
0
0
0
0
Планируемые
Наименование показателя
Значение по годам реализации
результаты
2020
2021
2022
2023
2024
реализации
Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов
1
1
1
1
1
подпрограммы
территорий), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы,
площади, шт.
Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий,
1
1
1
1
1
шт.
Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, шт
1
1
1
1
1
Количество установленных детских игровых площадок, шт.
13
11
11
11
11
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %
90
100
100
100
100
Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-
2
2
0
0
0
художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и
капитальному ремонту, шт
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от
0
0
0
0
0
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, %
Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных
0
0
0
0
0
территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов
благоустройства общественных территорий, %
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха, %
50
100
100
100
100
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
120
121
122
123
124
Реализованные проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
0
0
0
0
0
создания комфортной городской сред в малых городах и исторических поселениях
Подпрограмма II
Благоустройство территорийМосковской области
Цель подпрограммы
Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура
Заказчик подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа Шатура
Задачи подпрограммы
Обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Шатура
Сроки реализации подпрограммы
2020-2024
Источники
Наименование
Главный распорядитель
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
бюджетных средств
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы по
годам реализации и
год
год
год
год
год
Благоустройство
Администрация
Всего:
0
0
0
0
0
главным
распорядителям
территорий
городского округа
в том числе:
бюджетных средств,
Шатура
Средства федерального бюджета
0
0
0
0
0
в том числе по годам:
Средства бюджета Московской
0
области
0
0
0
0
Средства бюджета городского
0
0
0
0
0
округа Шатуру
Другие источники
0
0
0
0
0
Планируемые
Наименование показателя
Значение по годам реализации
результаты
2020
2021
2022
2023
2024
реализации
0
0
0
0
0
Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения
подпрограммы
0
Формирование комфортной городской световой среды.
0
0
0
0
Подпрограмма III
Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа
Шатура
Цель подпрограммы
Повышение качества и условий жизни населения городского округа Шатура
Заказчик подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа Шатура
Задачи подпрограммы
1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.
Сроки реализации подпрограммы
2020-2024
Источники
Наименование
Главный распорядитель
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
бюджетных средств
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы по
год
год
год
год
год
годам реализации и
главным
Создание условий
Администрация
Всего:
0
0
0
0
0
для обеспечения
городского округа
в том числе:
распорядителям
бюджетных средств,
комфортного
Шатура
Средства федерального бюджета
0
проживания жителей
0
0
0
0
в том числе по годам:
в многоквартирных
домах городского
Средства бюджета Московской
0
области
0
0
0
0
округа Шатура
Средства бюджета городского
0
0
0
0
0
округа Шатуру
Другие источники
0
0
0
0
0
Планируемые
Наименование показателя
Значение по годам реализации
результаты
2020
2021
2022
2023
2024
реализации
Количество отремонтированных подъездов в МКД
94
95
96
98
100
подпрограммы
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной
9
8
11
11
11
программы
Муниципальная программа городского округа Шатура «Строительство объектов социальной инфраструктурыª
Планируемые результаты
Тип
Единица
Базовое значение
Планируемое значение по годам реализации
Номер основного
п/п
реализации муниципальной
показателя
измерения
показателя
мероприятия в
программы
на начало
перечне мероприятий
реализации
подпрограммы
подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образованияª
1.1
Количество введенных в
Обращение
единица
-
1
0,0
0,0
0.0
0,0
Основное
эксплуатацию объектов
Губернатора
мероприятие E1.
общего образования за счет
Московской
Федеральный проект
бюджетных средств
области1
«Современная
школаª
Итого:
единица
-
1
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа городского округа Шатура
«Переселение граждан из аварийного жилищного фондаª
Задачи, на-
Планируемый объем
Показатели, характеризующие достижение
Единица
Базовое
Планируемое значение показателя по годам реализации
п/п
правленные на
финансирования на решение
цели
измерения
значение
достижение цели
данной задачи
показателя
(тыс. руб.)
(на начало
реализации
Бюджет
другие
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
подпро-
городского
источники
граммы)
округа
Шатура
1
2
3
4
5
6
7
11
12
11
12
13
1
Защита прав граждан
Подпрограмма I. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондаª
на жилище
-
-
Общая площадь аварийного фонда,
тыс.кв.м.
7,33719
0,6512
10,4219
0,5707
0
подлежащая расселению до 01.09.2025, в том
числе:
Количество квадратных метров расселенного
тыс.кв.м.
7,33719
0
0
0
0
аварийного жилищного фонда за счет средств
консолидированного бюджета
Количество квадратных метров расселенного
тыс.кв.м.
0
0
0
0
0
аварийного жилищного фонда за счет
внебюджетных источников
Количество квадратных метров расселенного
тыс.кв.м.
0
651,2
0
570,7
0
аварийного жилищного фонда
Количество граждан,
расселенных из
тыс.чел.
0
0,031
0
0,034
0
аварийного жилищного фонда
Подпрограмма II. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской областиª
Количество переселённых жителей из
тыс.чел.
0
0
0
0,578
0
0
аварийного жилищного фонда
Количество граждан, переселенных из
тыс.чел.
148
0,459
0
0
0
0
аварийного жилищного фонда
Основные параметры бюджета городского округа Шатура Московской области на 2020-
2022 годы
Основные характеристики бюджета городского округа Шатура Московской области на
2020 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Шатура в сумме 3645828,28 тыс. рублей, в
том числе дотации в сумме 7733,00 тыс. рублей, субсидии в сумме 1172852,28 тыс. рублей,
субвенции в сумме 974864,00 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 1500 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа Шатура в сумме 3699370,78 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа Шатура в сумме 53542,50 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета городского округа Шатура Московской области на
плановый период 2021 и 2022 годов:
общий объем доходов бюджета городского округа Шатура на 2021 год в сумме 2918998,75 тыс.
рублей, в том числе дотации в сумме 85,00 тыс. рублей, субсидии в сумме 513487,75 тыс. рублей,
субвенции в сумме 951953 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 1000 тыс.
рублей; и на 2022 год в сумме 2851192,55 тыс. рублей, в том числе дотации в сумме 1656,00 тыс.
рублей, субсидии в сумме 368663,55 тыс. рублей, субвенции в сумме 950694 тыс. рублей, иные
межбюджетные трансферты в сумме 2000 тыс. рублей.
общий объем расходов бюджета городского округа Шатура на 2021 год в сумме 2968188,75
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 37550 тыс. рублей, и на 2022 год в
сумме 2854536,55 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 76660 тыс.
рублей.
дефицит бюджета городского округа Шатура на 2021 год в сумме 49190тыс. рублей и на 2022
год в сумме 3344 тыс. рублей.
Сравнительные данные об исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов
Московской области в расчете на 1 жителя по отчету за 2018 год
Наименование
Численность
Доходы бюджета - всего
Налоговые и неналоговые
населения, человек
на 1 жителя в рублях
доходы всего на 1 жителя в
рублях
Воскресенский муниципальный
155000
32004
11312
район
Городской округ Егорьевск
104300
41758
21442
Городской округ Коломна
186800
33068
23620
Городской округ Орехово-Зуево
133700
35599
14732
Городской округ Электрогорск
23000
43943
16814
Городской округ Чехов
129700
40188
20784
Городской округ Шатура
70500
44682
20288
Сведения об основных общественно значимых объектах,
запланированных к реализации в 2020-2022 годах в рамках
муниципальных программ городского округа Шатура
Объекты образования:
Проблемой в системе общего образования остается наличие занятий во вторую смену в школах. Особенно актуальным
вопрос остается для школ г. Шатуры, где 40% школьников вынуждены обучаться во вторую смену. Решение проблемы
возможно только за счет строительства новой школы в г. Шатуре.
На строительство общеобразовательного учреждения в 5 микрорайоне (владение 16) г. Шатура предусмотрено в 2020 году
- 757955,12 тыс. рублей. Дата ввода в эксплуатацию: 2020 год. Результат: общеобразовательная школа на 1100 ученических
мест.
Жилые помещения:
На переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке
в городском округе Шатура в 2020 году направлено 48697,00 тыс. рублей, в 2021 году - 48697,00 тыс. рублей. Дата ввода в
эксплуатацию: 2020-2022 годы. Результат: ликвидация ветхого жилого фонда.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
В 2020 году администрация городского округа Шатура продолжает работу, направленную на проведение
сбалансированной бюджетной политики, снижение влияния долговой нагрузки на бюджет городского округа
Шатура и сокращением расходов бюджета городского округа Шатура на обслуживание муниципального долга
городского округа Шатура.
Целями долговой политики городского округа Шатура являются поддержание объема муниципального
долга городского округа Шатура на оптимальном уровне, минимизация стоимости его обслуживания и
равномерное распределение во времени платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального
долга городского округа Шатура.
При этом будут решаться следующие основные задачи:
не превышение уровня муниципального долга городского округа Шатура к налоговым и неналоговым
доходам бюджета городского округа Шатура значения 50 процентов;
не превышение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа
Шатура значения 5 процентов от расходов бюджета городского округа Шатура (за исключением объема
расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации);
не превышение отношения объема расходов бюджета городского округа Шатура на погашение и
обслуживание муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов значения 15 процентов
(расходы на обслуживание муниципального долга в 2020-2022годах предусмотрены по 8000 тыс. рублей
ежемесячно).
Верхний предел муниципального долга и объем расходов на обслуживание муниципального долга приведены
ниже в таблице:
(тыс. рублей)
На 01.01.2021года
На 01.01.2022
На 01.01.2023
года
года
Верхний
предел
202931,5
252121,5
255465,5
муниципального долга- всего,
в том числе:
-банковские кредиты
206000,00
253000,00
258000,00
Расходы на обслуживание
8000,00
8000,00
8000,00
муниципального долга
Муниципальный долг городского округа Шатура не превысил пределы, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, о чем свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы:
В течение 2019 года
В течение 2020 года
В течение 2021 года
Уровень муниципального
38,47
49,89
49,64
долга к налоговым и
неналоговым доходам
Уровень
расходов
на
0,29
0,40
0,44
обслуживание
муниципального долга к
расходам
бюджета
(за
исключением
объема
расходов,
которые
осуществляются за счет
субвенций,
предоставляемых
из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации), %
Контактная информация
- Администрация городского округа Шатура;
- Финансовое управление администрации городского округа Шатура
Московской области.
Адрес:
Телефон:
140700, Московская область,
8(49645) 24988;
8(49645)20783.
г. Шатура, пл. Ленина, д.2
Электронная почта: shatura-fu@rambler.ru
ГРАФИК РАБОТЫ
С 01 сентября с 9-00 до 18-00 часов
обед с 13-00 до 14-00 часов
С 01 мая
с 8-00 до 17-00 часов
График личного приема граждан начальником финансового управления:
последний рабочий день каждого месяца с 14-00 до 17-00 часов

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     1      2      3