Главная      Учебники - Менеджмент     Лекции по менеджменту - часть 4

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  503  504  505   ..

 

 

Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

Найменування структурних

Кіль-

Поса-

Допла-

Надбавки

Всього

за вислу-

за високі

1 2 3 4 5 6 7 8
Начальник управління житлового господарства 1 1034,00 90,00 562,00 1686,00
2. Заступник начальника управління 1 1002,98 90,00 218,59 655,79 1967,36
3. Заступник начальника управління 1 1002,98 90,00 218,59 655,79 1967,36
4. Головний спеціаліст,юрисконсульт 1 654,00 60,00 357,00 1071,00
5. Головний спеціаліст 1 654,00 70,00 289,60 506,80 1520,40
6. Головний спеціаліст 1 654,00 55,00 354,50 1063,50
7. Оператор комп'ютерного набору 1 490,00 98,00 245,00 833,00
8. Оператор комп'ютерного набору 1 490,00 73,50 245,00 808,50
9. Секретар керівника 1 467,00 233,50 700,50
10. Прибиральниця 1 440,00 440,00
Разом 10 6888,96 455,00 898,28 3815,38 12057,62
Відділ ремонту, постачання та технічної експлуатації
1. Начальник відділу 1 836,00 70,00 453,00 1359,00
2. Заступник начальника відділу 1 777,48 70,00 254,24 550,86 1652,58
3. Головний спеціаліст 1 654,00 70,00 72,40 398,20 1194,60
4. Спеціаліст І категорії 1 537,00 60,00 59,70 328,35 985,05
5 Спеціаліст І категорії 1 537,00 60,00 59,70 328,35 985,05
Разом 5 3341,48 330,00 446,04 2058,76 6176,28
Відділ економічного аналізу, праці та заробітної плати
1. Заступник начальника управління,
начальник відділу 1 1002,98 80,00 541,49 1624,47
2. Заступник начальника відділу 1 777,48 70,00 169,50 508,49 1525,47
3. Головний спеціаліст 1 654,00 70,00 72,40 398,20 1194,60
4. Головний спеціаліст 1 654,00 55,00 354,50 1063,50
Разом 4 3088,46 275,00 241,90 1802,68 5408,04
Відділ бухгалтерського обліку та контролю
1. Начальник відділу,
головний бухгалтер 1 836,00 90,00 463,00 1389,00
2. Головний спеціаліст 1 654,00 70,00 1440 434,40 1303,20
3. Спеціаліст І категорії 1 537,00 55,00 296,00 888,00
4. Спеціаліст 1 категорії 1 537,00 70,00 91,05 349,03 1047,08
Разом 4 2564,00 285,00 235,85 1542,43 4627,28
Відділ по роботі з нежитловим фондом комунальної власності
1. Начальник відділу 1 836,00 90,00 92,60 509,30 1527,90
2. Заступник начальника відділу 1 777,48 90,00 216,87 542,18 1626,53
3. Головний спеціаліст 1 654,00 70,00 144,80 434,40 1303,20
4. Спеціаліст І категорії 1 537,00 70,00 151,75 379,38 1138,13
5. Спеціаліст І категорії 1 537,00 55,00 296,00 888,00
Разом 5 3341,48 375,00 606,02 2161,26 6483,76
Відділ з питань реформування житлового господарства
1. Начальник відділу 1 836,00 80,00 137,40 526,70 1580,10
2. Головний спеціаліст 1 654,00 55,00 354,50 1063,50
3. Спеціаліст 1 категорії 1 537,00 55,00 296,00 888,00
Разом 3 2027,00 190,00 137,40 1177,20 3531,60
Разом по штатному розпису 31 21251,38 1910,0 2565,49 12557,71 38284,58
Згідно цієї постанови Затверджені схеми посадових окладів керівних працівників, спеціалістів і службовців місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. (таблиця 2.3): Таблиця 2.3 – Схема посадових окладів місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів

Показники Одиниця виміру Джерело інфор-ції Загальний фонд Спец. фонд Разом
1 Затрати
Кількість працівників Управління чол штатний розпис 31 0 31
2 Продукти
Кількість розроблених документів (рішень, розпоряджень) шт облікові дані 1024 0 1024
Кількість звернень громадян шт облікові дані 2400 0 2400
Кількість звернень юридичних осіб, підприємств, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності шт облікові дані 6404 0 6404
Кількість перевірок фінансово-господарчої діяльності підвідомчих підприємств шт звітні дані 4 0 4
3 Якість
Розгляд звернення громадян та юридичних осіб, підприємств, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності % облікові дані 100 0 100
Зменшення кількості звернень громадян в порівнянні з минулим роком % облікові дані 25 0 25
Кількість прийнятих рішень щодо удосконалення роботи комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд

шт

облікові дані

5

0

5

Кількість заходів щодо реалізації загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства,

шт

звітні дані 5 0 5
Найменуванняпосади Місячний посадовий оклад, гривень
У містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік за групами міст У містах, що не належать до груп за оплатою праці

Поза групою

І

ІІ

ІІІ

Директор департаменту 1111-1142 1106-1135 1089-1120 1079-1109 1077-1108
Начальник самостійного управління, відділу 1012-1040 1007-1034 990-1018 985-1012 979-1007 935-963
Начальникуправління,відділу у складідепартаменту 892-922 890-920 882-912 876-906 724-754
Начальник відділуу складі управління 814-842 809-836 803-831 798-825 660-688
Завідувач сектору,головний бухгалтер 700-729 689-718 677-706 665-694 642-671 601-630
Головний державний соціальний інспектор 659-689 654-683 624-654 607-636 554-584 548-578
Головнийспеціаліст 630-659 624-654 595-624 578-607 531-560 525-554
Державний соціальний інспектор 595-624 584-613 566-595 560-589 519-548 519-548
Провіднийспеціаліст 566-595 554-584 543-572 531-560 496-525 496-525
Спеціаліст I категорії 519-548 508-537 502-531 490-513 490 490
Спеціаліст II категорії 496 496 490 490 467 467
Спеціаліст 478 478 478 467 443 443
КФКВ,КЕКВ Найменування видатків за функціональною класифікацією/ Найменування видатків за економічною класифікацією 2006 рік (звіт) 2007 рік (затверджено) 2008 рік (проект)
загальні разом
(3+4)
загальні

спеціа

разом
(6+7)
загальні

спеціа

разом
(9+10)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1111 Заробітна плата 564470 564470 615811 615811 686244 686244
1120 Нарахування на заробітну плату 198541 198541 222924 222924 248420 248420
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 85338 85338 97101 97101

161249

161249

1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7862 7862 3041 3041 10244 10244
1135 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 34223 34223

54000

54000

72000

72000

1137 Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання 4750 4750 1680 1680 15180 15180
1138 Послуги зв’язку 26219 26219 25200 25200 37611 37611
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 12284 12284 13180 13180 26214 26214
1140 Видатки на відрядження 4568 4568 4100 4100 18000 18000
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 28510 28510 40800 40800 51298 51298
1161 Оплата теплопостачання 15923 15923 26694 26694 36166 36166
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 2247 2247 1995 1995 2128 2128
1163 Оплата електроенергії 7967 7967 9738 9738 10469 10469
1165 Оплата інших послуг 2373 2373 2373 2373 2535 2535
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6800 6800 5000
ВСЬОГО 888227 888227 985736 985736 1165 211 1165 211
Найменування видатків 2006_ рік (звіт) 2007_ рік (затверджено) 2008_ рік (проект)
загальний фонд

Спеціаль

загальний фонд

Спеціаль

загальний фонд

Спеціаль

1. Обов’язкові виплати 226,198 274,225 317,529
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами 181,566 225,452 260,165
2. Стимулюючі доплати та надбавки 110,389 133,956 153,039
3. Премії 93,267 106,153 117,642
4. Матеріальна допомога 78,090 85,038 98,034
5. Інші виплати 56,526 16,439
ВСЬОГО видатків розпорядника коштів на оплату праці 564,470 615,811 686,244
Разом по установах, закладах, заходах головного розпорядника коштів 564,470 615,811 686,244
Показники Базовий рік - 2006 Звітний рік - 2007
Сума питома вага,% Сума питома вага, %
грн грн
Фонд оплати праці штатних працівників усього, у Т.Ч.: 54 433,03 100 57 426,87 100
Фонд основної заробітної плати 20 143,48 37,0 21 251,38 37,0
Фонд додаткової заробітної плати, усього 34 289,55 63,0 36 175,49 63,0
З нього:
Доплата за ранг 1 810,42 3,3 1 910,00 3,3
Надбавка за вислугу років 2 431,74 4,5 2 565,49 4,5
Надбавка за високі досягнення у праці 11 903,04 21,9 12 557,71 21,9
Премія 18 144,35 33,3 19 142,29 33,3
Показники

Факт базового року

Факт звітного року

Абсолютне відхилення

Темпи росту,

Середньорічна заробітна плата промислово-виробничого персоналу, грн. 4441 4790 349 107,8
Продуктивність праці промислово-виробничого персоналу, грн./чол. 32940 33570 630 101,9
Показники

Факт базового

Факт звітного

Абсолютне відхилення

Темпи росту,

1. Сума чистого прибутку на 1 грн. зарплати, грн 0,52 0,51 -0,01 98,1
2. Виробництво товарної продукції на 1 грн, зарплати, грн. 5,64 5,40 -0,24 95,7
Назва показників Факт попе­реднього року, днів Звітний рік Питома вага у відсотках до підсумку
план, днів факт, днів факт попе­реднього року звітний рік
План Факт
1 2 3 4 5 6 7
1. Відпрацьовано всього 7700 7480 7260 59,6 59,6 60,1
3 них надурочно - -
2. Не відпрацьовано всього 1295 1258 1050 10 10 8,7
у тому числі 980 960 870 7,6 7,6 7,2
щорічні відпустки (основні та
додаткові)
тимчасова непрацездатність (хвороби) 315 298 180 2,4 2,4 1,5
відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами
навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством
неявки у зв'язку з тимчасовим переведенням для роботи на іншому підприємстві
неявки з дозволу адміністрації
відпустки за ініціативою адміністрації
3 них тривалістю понад 3 місяці підряд -
неявки у зв'язку 3 переведенням на скорочений робочий день, тиждень
Простої -
масові невиходи на роботу (страйки) -
Прогули -
неявки у зв'язку 3 міжсезонням (заповнюють сільськогосподарські підприємства на працівників, зайнятих в основній діяльності) -
3. Свята і вихідні 3 920 3 808 3 705 30,3 30,3 30,8
4. Календарний фонд робочого часу 12 915 12 546 12 015 100 100 100

Види роботи

Фактичні витрати рсб<иіого часу за ВіЦіамм робіт
хвилин питома вага (Ч)
1 Підготовчо-заключна робота 10,0 2,1
2

Основна робота за функціональними обов’язками

369,0 76,9
2.1 Організаційно-адміністративна (робота з підлеглими, проведення нарад та участь а інших нарадах, засіданнях) 25,0 5,2
2.2 Робота з документами (ознайомлення, підготовка пропозицій, заходів, рішень. інформації тощо) 264,0 59,2
2.3 Інформаційно-статистична робота (пошук та обробка іиформаційно-статистичних матеріалів) 20,0 4,2
2.4

Технічна робота (перевірка підготовлених документів,

30,0 6,2
2.5 Підвищення кваліфікації (вивчення нормативних матеріалів, спеціальної літератури тощо) 10,0 2,1
3 Час на відпочинок 21,0 4,8
4 Витрати часу на особисті потреби (регламентовані) 10,0 2,1
5 Втрати робочого часу, всього 70,0 14,6
у тому числі:
5.1 Не з вини працівника (виконання робіт, які не стосуються функціональної діяльності підрозділу) 42,0 8,8
5.2 з вини працівника (відсутність на робочому місці) 28,0 5,8
6 Разом витрати та втрати робочого часу 480,0 100,0
7 Обідня перерва 60,0 -
Показники

Факт

Звітний рік
план факт
1. Коефіцієнт використання календарного часу, % 59,6 59,6 60,1
2. Коефіцієнт використання табельного часу, % 88,2 89,4 86,6
3. Коефіцієнт використання максимально можливого часу, % 94,8 96,0 93,1
4. Резерв часу, днів 45632 34122 59004

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  503  504  505   ..

 

Показники План Факт

Абсолютне

1. Фонд робочого часу, год. 63003 59015 -3988
2. Чисельність працюючих, чол. 35 34 -1
3. Кількість відпрацьованих днів одним працюючим 227,0 220,0 -7,0
4. Середня тривалість робочого дня, год. 7,93 7,89 -0,04