Главная      Учебники - Экономика, финансы     Лекции по банковскому делу - часть 5

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  761  762  763   ..

 

 

Совершенствование инновационной и инвестиционной модернизации промышленного производства

Совершенствование инновационной и инвестиционной модернизации промышленного производства

Содержание:

Введение

1. Инновационная деятельность предприятия, сущность, её значение в эффективной деятельности предприятия

2. Анализ инновационной деятельности ОАО «Самарский Хлебозавод №9» за период 2006-2009 гг.

Цель1

Цель 2

Цель 3

Цель 4

Цель 5

Цель 6

Сумма

Ранг

Цель1

-

0

2

2

2

2

8

2

Цель2

2

-

2

2

2

2

10

1

Цель3

0

0

-

2

2

2

6

3

Цель4

0

0

0

-

1

1

2

4

Цель5

0

0

0

1

-

1

2

4

Цель6

0

0

0

1

1

-

2

4

Внутренняя среда обновления

Внешняя среда

Стабильная

Нестабильная макроэкономическая среда, стабильный спрос, умеренная конкуренция

Стабильная макроэкономическая среда, изменчивая рыночная среда, активная конкуренция

Высокая неопределенность, риск и изменчивость среды

Модернизация

Умеренно наступательная

Сфокусированная, стратегия дифференциации

Следование за лидером

Защитная от внешних угроз

Частичное обновление технологий, модернизация оборудования, обновление продукции

Наступательная стратегия широкой дифференциации

Стратегия широкой дифференциации

Сфокусированная стратегия дифференциации

Следование за лидером

Системное обновление производства на основе кластеров новшеств

Наступательная, лидирующая

Укрепление позиций, лидирующая

Ситуационная, лидирующая

Умеренно наступательная стратегия дифференциации

Внедрение радикальных технологических решений и реконструкция производства

Атакующая, лидирующая

Умеренно наступательная, лидирующая

Укрепление позиций, лидирующая

Новаторская, ситуационная

№ л/п

Показатели

2007

2008

2009

1

Доходы от основного вида деятельности

194804

230718

207357

2

Доходы от прочей реализации (ОС.ТМЦ)

316

1370

781

3

Доходы от сдачи имущества в аренду

1985

2180

2260

4

Дивиденды

569

672

122

5

Прочие доходы

492

3286

741

№п/п

Показатели

2007

2008

2009

1

Себестоимость продукции

135051

161343

137065

2

Коммерческие расходы

35575

39894

42836

3

Управленческие расходы

21092

22339

23664

4

Прочие расходы

4659

6418

6140

5

Проценты к уплате

646

540

983

Итого:

197023

230534

210688

Показатели

2008

2009

На начало года

На конец года

Отклонение

На начало года

На конец года

Отклонение (+,-)

Денежные средства

1667

3409

1742

3409

597

-2812

Долгосрочные авансовые вложения

76

69

-7

69

69

0

Основные средства

25378

21955

-3423

21955

23027

1072

Незавершенное строительство

2282

2351

69

2351

4080

1729

Производственные запасы

8240

8621

381

8621

9744

1123

Прибыль

1143

7692

6549

7692

573

-7119

Дебиторская задолженность

9029

10892

1863

10892

11360

468

Кредиторская задолженность

12137

14858

2721

14858

16304

1446

Показатели

2007

2008

2009

Нормативное

Показатели финансовой устойчивости

Доля дебиторской задолженности в стоимости имущества

0,17

0,2

0,21

Коэффициент автономии (доля собственных средств в общей сумме активов баланса)

0,53

0,55

0,46

>0,5

Коэффициент финансовой зависимости (отношение суммы всех обязательств к сумме активов)

0,47

0,45

0,54

<0,5

Коэффициент соотношения заемных средств и собственного капитала

0,25

0,10

0,30

< 1,0

Показатели платежеспособности (ликвидности)

Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение денежных средств и краткосрочных ценных бумаг к краткосрочным обязательствам)

0,09

0,19

0,03

0,2 ...0,5

Коэффициент промежуточного покрытия (отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам)

0,56

0,8

0,5

> 1,0

Общий коэффициент покрытия (отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности, запасов к краткосрочным обязательствам)

0,99

1,28

0,91

>2,0

Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Продолжение таблицы 2.6

Общий коэффициент оборачиваемости (отношение выручки от реализации к стоимости имущества)

6.02

7,66

6,37

Оборачиваемость запасов (отношение стоимости реализуемой продукции к стоимости запасов и затрат), число оборотов

23,64

26,76

21,28

Коэффициент оборачиваемости запасов в днях (365 дней/число оборотов)

15,44

13,64

17,15

Коэффициент оборачиваемости собственных средств (отношение выручки от реализации к собственным средствам)

7,19

7,82

8,24

Показатели рентабельности

Чистая рентабельность продаж

0,0039

0,0284

0,0013

Общая рентабельность продаж

0,0059

0,0333

0,0028

Показатели обеспеченности текущей деятельности

Коэффициент маневренности собственных средств

-0,19

-0,02

-0,29

> 0,5

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами

-0,64

-0,07

-0,76

>0,6

Коэффициент соотношения текущих активов и основных средств

0,75

1,04

0,94

Возможности

Сильные стороны

- Оптимизация бизнес – портфеля путем производства новых видов хлебобулочных изделий

- Наличие внутренней кооперации между подразделениями (хлебобулочный, кондитерские цеха);

Угрозы

Слабые стороны

- Отказ банков в выдаче кредитов;

- Использование устаревших технологий производства хлеба и хлебобулочных изделий

1. Анализ и оценка инновационного потенциала предприятия позволяет производить:


Возможности:

Угрозы

Сильные стороны:

Поле СИВ

Поле СИУ

Слабые стороны:

Поле СЛВ

Поле СЛУ

Показатель

Формула расчета

Годы

Темпы роста, %

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2008/2009

2010/2008

Стоимость имущества, тыс.р.

ф№1,с.300

13925

22949

31664

40,95

38,23

Объем реализации продукции (выручка от реализации продукции), тыс.р.

ф№2, с.010

56035

82834

125720

147,83

151,77

Балансовая прибыль, тыс.р.

ф№2,с. 140

5884

9967

14064

169,39

141,11

Показатель

Формула расчета

Годы

Темпы роста, %

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010/2008

2010/2009

Производительность труда, тыс. руб./чел.

ф№2, с. 010/Среднесписочная численность работников

122,88

170,09

245,07

1,38

1,44

Фондоотдача основных производственных фондов, руб./руб.

ф№2, с.010/ф№1, с.190

12,12

15,41

20,39

1,27

1,32

Среднесписочная численность работников, чел.

Данные отдела кадров

456

487

513

1,07

1,05

Стоимость основных средств, тыс.руб.

ф№1,с. 190

4622

5374

6165

1,16

1,15

Индекс экономического роста

-

-

1,41

1,57

-

-

Товарные группы

Средний уровень цен, руб.

Объем продаж, ед.

Выручка, тыс. руб.с НДС

Выручка, тыс. руб.без НДС

в мес.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

хлеб

13

4326

56,23

47,65

562

562

562

печенье

36

3457

124,45

105,46

1265,52

1265,52

1265,52

пряники

21

3144

66,02

55,95

671,4

671,4

671,4

вафли

26

2167

56,34

47,74

572,88

572,88

572,88

Должность

Кол-во

Зарплата, руб.

Период

Управление

Менеджер

1

9000

ежемесячно, весь проект

Производство

Продавец-консультант

2

9000

ежемесячно, весь проект

Итого:

3

18000

Наименование

Сумма в мес.

Переменные затраты

Затраты на закупку строительных и отделочных материалов

336000

Постоянные затраты

Наименование

Сумма в мес.

Заработная плата

18000

Отчисления на социальные нужды

3380

Амортизация

467

Арендные платежи (площадь=50 кв.м.)

50000

Затраты на рекламу

3000

Итого

74847

Себестоимость

405847

Наименование

Количество

Затраты на ед., руб.

Всего затрат, руб.

Оргтехника:

Компьютер

1

25000

25000

Принтер

1

8000

8000

Факс

1

7000

7000

Торговое оборудование:

Кассовый аппарат

1

4000

4000

Кассовая лента

10

11

110

Торговые стеллажи

3

2000

6000

Мебель:

Стол

2

2000

4000

Стулья

2

1000

2000

Итого:

56110

Показатели

Данные по годам реализации проекта

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1. Собственный капитал

392110

2. Краткосрочные кредиты

3. Долгосрочные кредиты

4. Выплаты основного долга по кредитам

5. Выплаты процентов в погашение займов

6. Выплата дивидендов

7. Сальдо финансовой деятельности

392110

АКТИВ

на начало проекта

на конец проекта

ПАССИВ

на начало проекта

на конец проекта

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1. Нематериальные активы

1. Уставный капитал

2. Основные средства

56110

39188

2. Резервный капитал

392000

392000

3.Долгоср. фин. вложения

3. Фонд социальной сферы

Итого по разделу I

56110

39188

4. Целевые финансирования и поступления

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5. Нераспределенная прибыль (убыток)

375826

1. Запасы

336000

336000

Итого по разделу III

392000

767826

2. Дебиторская задолженность

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3. Денежные средства

392638

Долгосрочные кредиты и займы

4. Прочие оборотные активы

Итого по разделу IV

0

0

Итого по разделу II

336000

728638

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Показатель

Значение

Нормативное значение

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

1

>0.1

Коэффициент оборачиваемости ДС

12,84

>10

Коэффициент оборачиваемости запасов

15,00

>3

Рентабельность активов, %

22,1

>20

Рентабельность продаж, %

3,4

>20

Рентабельность продукции, %

3,5

>10

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  761  762  763   ..

 

Показатели

2012