Главная Учебники - Разные 1С-Рарус АЛЬФА-АВТО: АВТОСЕРВИС + АВТОЗАПЧАСТИ КОРП., РЕДАКЦИЯ 6. Практическое применение типовой конфигурации (2020 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 1 2 3
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 172. Документ "Сводный ремонтный заказ", закладка "Описание"
8.6.
ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗ-НАРЯДА
Информация о непосредственном выполнении ремонта учитывается с помощью
документа "Заказ-наряд". Этот документ так же объединяет другие документы,
связанные с ремонтом, такие как заказы покупателя на отсутствующие детали,
перемещения в производство, документы оплаты, счета на оплату, счета-фактуры.
Отметим особенности некоторых полей документа "Заказ-наряд" (Рис. 173),
которые отличаются от ранее упомянутых в документах "Заявка на ремонт" и
"Сводный ремонтный заказ".
Рис. 173. Документ "Заказ-наряд"
В реквизите "Состояние" выбирается текущее состояние заказ-наряда
(выбирается из справочника "Состояния заказ-нарядов").
• Состояние "Заявка" означает, что заказ-наряд находится на стадии
оформления. В данном состоянии нельзя перемещать товары по заказ-
наряду в цех.
• В состоянии "Выполнен" система проверяет, что все необходимые товары
по заказ-наряду перемещены в производство, что все заказы и резервы по
заказ-наряду закрыты, указаны исполнители. В данном состоянии, в
123
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
зависимости от настроек "Вида ремонта", может начисляться выработка
исполнителей.
• Финальным считается состояние "Закрыт", которое означает окончание
ремонтных работ и оформление всех необходимых документов с
клиентом. В данном состоянии изменяются учетные данные по продажам,
меняется задолженность перед клиентом (или задолженности клиента),
использованные запчасти перестают числиться на балансе цеха. В данном
состоянии, в зависимости от настроек "Вида ремонта", может также
начисляться выработка исполнителей.
В реквизите "Сводный заказ" автоматически указывается ссылка на
родительский документ "Сводный ремонтный заказ".
В реквизите "Цех" указывается место, где выполняется ремонт. Может
изменяться при прохождении автомобиля по ремонтной зоне.
В реквизите "Мастер" указывается сотрудник, сопровождающий
технологический процесс выполнения ремонта. При выборе мастера в справочнике
"Сотрудники" устанавливается отключаемый фильтр по должности "Мастер".
В реквизите "Диспетчер" указывается сотрудник, обеспечивающий оформление
документов по выполнению ремонта. При выборе диспетчера в справочнике
"Сотрудники" устанавливается отключаемый фильтр по должности "Диспетчер".
В реквизите "Программа" указывается маркетинговая программа для учета
эффективности различных маркетинговых акций.
Даты начала, окончания работ и дата закрытия заполняются автоматически при
установке заказ-наряда в соответствующие состояния: дата начала заполняется при
переводе заказ-наряда в состояние "В работе", дата окончания - при переводе в
"Выполнен", дата закрытия - при состоянии "Закрыт". Дата выдачи указывается
сотрудниками вручную, это плановая дата выдачи автомобиля клиенту.
На закладке "Дополнительно" документа "Заказ-наряд" выводится следующая
информация:
• доверенность и доверенное лицо, если на ремонт приехал не сам владелец
автомобиля, а его доверенное лицо;
• колорист и маляр выбираются из списка сотрудников в случае покраски
автомобиля;
• в поле "Рекомендации" указываются текстом рекомендации, которые
были предложены клиенту в ходе данного ремонта; в дальнейшим данные
рекомендации будут выведены в печатную форму "Заказ-наряд";
• в поле "Гарантия" текстом указываются гарантии, которые предоставляет
автосервис на оказанные клиенту услуги и установленные запчасти, также
выводится в печатной форме "Заказ-наряд".
124
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 174. Документ "Заказ-наряд", закладка "Дополнительно"
8.7.
РАБОТА С ЗАПЧАСТЯМИ
Подбор деталей в заказ-наряд может выполняться на любом этапе до
выполнения и закрытия документа. Выдача деталей со склада в цех непосредственно
с процессом подбора товаров в документ не связана, поэтому работу можно
организовать так: подбором занимается эксперт по запасным частям или мастер-
приемщик, а выдачей со склада - кладовщик (сотрудник, который должен взять
деталь с указанной ячейки, проверить ее номер, выдать механику и взять с него
подпись).
Рис. 175.
Документ "Заказ-наряд", закладка "Товары"
Закладка "Товары" состоит из двух частей. В левой части указывается причина
обращения, при необходимости можно добавить новые причины обращения и для
каждой подобрать свои товары и работы. В правой части расположена
непосредственно сама табличная часть товаров (Рис. 175).
125
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 176. Документ "Заказ-наряд", закладка "Товары", командная панель
Типовое решение позволяет подбирать детали различными способами (Рис. 176,
3) и заполнять заказанными деталями и деталями из производства (Рис. 176, 2), а
также включать в заказ-наряд позиции, отсутствующие на складе, с последующим
формированием на них заказа покупателя, резервирования и снятия с резерва (Рис.
176, 1). При необходимости на отдельной закладке "Материалы заказчика" могут
быть указаны запчасти, предоставляемые клиентом.
Строки таблицы, соответствующие заказанным товарам, могут иметь следующие
цвета:
• зеленый - деталь имеется на складе в требуемом количестве;
• синий - деталь требуется заказать (детали в требуемом количестве нет);
• желтый - деталь заказана клиентом (деталь зарезервирована по заказу
покупателя на эту деталь);
• фиолетовый - деталь получена по заказу клиента;
• серый - деталь отгружена в производство в полном объеме.
Под таблицей списка товаров отображаются пиктограммы состояния деталей,
выбранных в заказ-наряд, с указанием количества соответствующего материала (Рис.
176, 4).
Выдача деталей со склада производится с помощью документа "Перемещение в
производство". Документ может формироваться вводом на основании или кнопкой
"Действия" - "В производство" (Рис. 176, 1), а также отдельно, как было описано в
соответствующем разделе 5.4.1, однако связь перемещения товаров в цех с заказ-
нарядом является обязательной.
Например, можно использовать такой способ перемещения деталей: создается
пустое перемещение в производство, связывается с заказ-нарядом, в него
подбираются необходимые детали, затем оно проводится. Таким образом, к заказ-
наряду "подвешиваются" детали, но в табличной части "Товары" заказ-наряда ничего
нет. Затем кнопкой "Заполнение - Заполнить деталями из производства" (Рис. 176, 2)
детали из подчиненных перемещений, отсутствующие в заказ-наряде, добавляются в
него. Такой вариант удобен, когда специалисту склада нет необходимости постоянно
контролировать общую сумму заказ-наряда.
В случае если детали, выдаваемые в производство, находились в резерве под
этого заказчика, списание резерва производится при перемещении в производство.
Для возврата деталей на склад используется документ "Извлечение товаров из
производства", также вводимый на основании заказ-наряда (описан в разделе 5.4.2).
126
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Извлекаемая запчасть останется в заказ-наряде, ее необходимо будет удалить
вручную из заказ-наряда.
8.8.
УЧЕТ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ
Работы, выполняемые при ремонте, отражаются в отдельной таблице на закладке
"Работы" документа заказ-наряд (Рис. 177).
Рис. 177.
Документ "Заказ-наряд", закладка "Автоработы"
Рассмотрим некоторые колонки, которые мы не рассматривали в разделе 8.3 по
"Заявке на ремонт".
В колонке "Материалы" указываются материалы необходимые для выполнения
работы (Рис. 178). Работа с материалами схожа с работой с запчастями на закладке
"Товары" - их также необходимо перемещать в производство. Однако в печатных
формах материалы не будут указаны в общей колонке с товарами, а будут привязаны
к автоработам как расходники. Для каждой работы могут быть указаны свои
материалы.
Рис. 178. Документ "Заказ-наряд", закладка "Автоработы", подбор материалов,
необходимых для выполнения работ
В графе "Исполнители"
(Рис.
179) указываются исполнители, которые
выполняют работы по данному заказ-наряду. Исполнителями авторабот могут быть
только сотрудники, в карточках которых установлен флаг "Исполнитель"
(справочник "Сотрудники"). Работу может выполнять неограниченное количество
исполнителей. Распределение времени между ними идет путем указания процента
участия. Для закрытия заказ-наряда требуется, чтобы общий процент участия
исполнителей в каждой работе составлял 100%.
При подборе исполнителей устанавливается отключаемый фильтр по цеху. Могут
быть указаны исполнители, принадлежащие к различным подразделениям и
предприятиям холдинга.
127
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 179. Документ "Заказ-наряд", закладка "Автоработы", выбор исполнителей
8.9.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТОВАРЫ И РАБОТЫ
В документе "Заказ-наряд" в колонке "Источник продажи" можно указать, откуда
поступило предложение о проведении данной работы/замены запчасти. Доступны
три варианта: клиент, приемка и ремонтная зона (Рис. 180).
Клиент может отказаться от выполнения работ, которые ему рекомендовали
сотрудники автосервиса; в этом случае стоит сохранять историю рекомендованных
товаров и работ, которые можно будет повторно предложить при следующем
поступлении автомобиля (так как рекомендации привязываются к автомобилю, а не
к клиенту). Можно также распечатать список рекомендаций для подписи клиента,
например, если клиент отказался от выполнения критически необходимого ремонта.
Чтобы добавить товар/работу в список рекомендаций, нужно выбрать по кнопке
"Подбор" в списке пункт "В рек. работы" (Рис. 180, стрелка).
Рис. 180. Документ "Заказ-наряд", добавление работы в список рекомендаций
По кнопке "Подбор" - "Подбор рекомендаций авторабот/товаров" можно открыть
обработку "Подбор рекомендаций"
(Рис.
181) для последующего добавления
рекомендаций в документ или для изменения их статуса.
128
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 181. Обработка "Подбор рекомендаций"
Например, выделенную в обработке позицию можно отклонить по одноименной
кнопке, после чего появится дополнительная форма выбора причины отклонения
рекомендации. Для отображения отклоненных рекомендаций необходимо
установить флаг "Отклонена". Также можно посмотреть, какие рекомендации
выполняются или уже были выполнены.
По кнопке "Печать" можно распечатать список отобранных в обработке
рекомендаций с ценами и отдать на подпись клиенту (Рис. 182). Если в отборе есть
отклоненные рекомендации, в скобках возле товара/работы также будет указана
причина отказа клиента.
Рис. 182. Печатная форма списка рекомендаций
129
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Обработку "Подбор рекомендаций" можно открыть во многих документах
сервиса, а также непосредственно из карточки справочника "Автомобили"
по кнопке
8.10. ЗАКРЫТИЕ ЗАКАЗ-НАРЯДА
Схемы закрытия заказ-нарядов на различных предприятиях могут отличаться.
Типовое решение предполагает, что заказ-наряд переводится в состояние
"Выполнен", когда:
• все работы выполнены;
• все требуемые детали выданы со склада и установлены на автомобиль;
• неиспользованные детали возвращены на склад.
После выполнения данных операций клиент может забрать транспортное
средство со стоянки автосервиса. Как только клиент принимает выполнение работ,
заказ-наряд переводится в состояние "Закрыт", после чего в система регистрируется
задолженность клиента перед организацией, а также сумму продажи. Клиенту
распечатывается комплект документов. При необходимости на основании заказ-
наряда вводится документ "Счет-фактура выданный".
8.11. КОРРЕКТИРОВКИ И ВОЗВРАТЫ
До закрытия заказ-наряда при возникновении разногласий с клиентом товары
можно извлечь из производства, а выполнение работ отменить (документ не должен
быть в состояниях "Заявка", "Выполнен" и "Закрыт"). Тем не менее после закрытия
заказ-наряда для отмены выполнения работ и для исправления суммы продажи
вводятся дополнительные корректировочные документы.
Наиболее часто сложности возникают с закрытием гарантийных и страховых
заказ-нарядов. Сложность обусловлена тем, что оплату документа производит
страховая компания или представительство производителя только после того, как
самостоятельно проверит правильность ценообразования на запчасти и работы, а
автомобиль необходимо отдать клиенту сразу же после выполнения работ. С одной
стороны заказ-наряд необходимо закрыть по факту выполнения работ, а с другой
стороны данные по реализации этого документа могут измениться. Проблему можно
решить созданием документа "Акт разногласий", который вводится на основании
заказ-наряда и корректирует реализацию и взаиморасчеты. Актом разногласий
можно скорректировать цены товаров/работ, их количество, а также убрать
товар/работу, которую по согласованию сторон было решено убрать из заказ-наряда
(Рис. 183).
130
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 183. Документ "Акт разногласий"
Акт разногласий не возвращает товары на склад, а корректирует только суммы
продаж клиенту, также на основании акта разногласий выпускается "Счет-фактура
выданный", а не корректировочный счет-фактура.
Оформлять разногласия с клиентом можно также с помощью документа
"Корректировка реализации", который описан в разделе 5.2.2. Документ выполняет
ту же операцию, что и "Акт разногласий", однако в отличие от акта с помощью
корректировки реализации можно фактически вернуть запчасть на склад, так же на
основании корректировки реализации выпускается корректировочный или
исправленный счет-фактура.
8.12. ВНУТРЕННИЙ РЕМОНТ
В системе реализована возможность выполнения бесплатного ремонта, то есть
таких работ, которые идут на расход организации.
Для выполнения внутреннего ремонта в карточке справочника "Вид ремонта"
должен быть указан тип ремонта "Бесплатный", а также может быть установлен флаг
"Списание товаров по себестоимости", который обозначает, что товары в заказ-
нарядах будут списываться по своей себестоимости (Рис. 184). Данный вид ремонта
указывается в заказ-наряде (бесплатный заказ-наряд может находиться в одном
сводном ремонтном заказе с платными заказ-нарядами). (Флаг "Списание товаров по
себестоимости" может быть неактивным в зависимости от значения права
"Управление признаком списания товаров по себестоимости в заказ-наряде").
Рис. 184. Карточка справочника "Вид ремонта", создание бесплатного вида ремонта
131
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
При выборе бесплатного вида ремонта реквизиты "Контрагент" и "Договор" в
документе "Заказ-наряд" очищаются и блокируются для изменений, т.е. у документа
не будет плательщика.
Если в виде ремонта был установлен флаг "Списание товаров по себестоимости",
в заказ-наряде на закладке "Товары" цена продажи номенклатуры будет равна
себестоимости ее списания в цех
(по документу "Перемещение товаров в
производство"). Цена продажи пересчитается на себестоимость только после того,
как заказ-наряд будет переведен в состояние "Выполнен".
Необходимо обратить внимание, что бесплатные заказ-наряды не попадают в
отчеты по продажам, например, в отчеты "Анализ продаж и торговой наценки" и
"Динамика автосервиса". Проанализировать данные по бесплатным ремонтам можно
с помощью складских отчетов, а также с помощью таких отчетов автосервиса, как
"Сводная ведомость" и "История по заказ-нарядам".
8.13. СУБПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ
В заказ-наряд могут быть включены субподрядные работы. Для таких работ
должно быть заполнено поле "Субподрядчик" в табличной части работ (Рис. 185).
Рис. 185. Документ "Заказ-наряд", закладка "Автоработы", субподрядная работа
В один заказ-наряд могут быть включены работы от разных подрядчиков. Для
субподрядных работ не заполняются исполнители.
Поскольку работа выполнялась сторонней организацией, в программе
необходимо отразить факт ее покупки: это необходимо для возникновения
задолженности организации перед подрядчиком. Для этих целей на основании заказ-
наряда вводится документ "Поступление товаров", который открывается с
хозяйственной операцией "Услуги по субподряду" (Рис. 186).
Рис. 186. Документ "Поступление товаров"
с хозяйственной операцией "Услуги по субподряду"
132
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
В поступлении услуг по субподряду указывается приходуемая номенклатура (вид
номенклатуры должен быть "Услуга").
8.14. ОТЧЕТЫ АВТОСЕРВИСА
8.14.1. ВЫРАБОТКА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Отчет "Выработка исполнителей" доступен по гиперссылке "Отчеты раздела
Автосервис" в подсистеме "Автосервис".
Данный отчет позволяет проанализировать выполнение работ мастерами для
последующего начисления заработной платы.
Рис. 187. Отчет "Выработка исполнителей"
8.14.2. ДИНАМИКА АВТОСЕРВИСА
Отчет "Динамика автосервиса" доступен по гиперссылке "Отчеты раздела
Автосервис" в подсистеме "Автосервис".
С помощью отчета можно оценить объем продаж: как услуг, так и запчастей.
Рис. 188. Отчет "Динамика Автосервиса"
Отчет формируется по группировкам: оборот услуг по заказ-нарядам, оборот
запасных частей по заказ-нарядам, оборот запасных частей по документам продаж,
оборот услуг по документам продаж. Анализируются как заказ-наряды, так и
реализации товаров и их корректировки, а также акты об оказании услуг. Возможен
вывод данных по субподрядным работам. Для работ заполняется показатель
"Количество нормочасов" - нормативное время выполнения работы.
Проанализировать продажи по заказ-нарядам и реализациям товаров также
можно с помощью отчета "Анализ продаж и торговой наценки" (раздел 7.6).
8.14.3. РЕЕСТР ЗАКАЗ-НАРЯДОВ
Отчет "Реестр заказ-нарядов" доступен по гиперссылке "Отчеты раздела
Автосервис" в подсистеме "Автосервис". В отчете "Реестр заказ-нарядов" выводится
информация о суммах реализации и оплаты по заказ-нарядам. С помощью этого
отчета удобно отслеживать задолженности клиентов.
133
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 189. Отчет "Реестр заказ-нарядов"
8.14.4. ИСТОРИЯ ПО ЗАКАЗ-НАРЯДАМ
Отчет "История по заказ-нарядам" доступен по гиперссылке "Отчеты раздела
Автосервис" в подсистеме "Автосервис". С помощью отчета "История по заказ-
нарядам" можно получить информацию о выполненных заказ-нарядах по
выбранному автомобилю или клиенту. Иначе говоря, историю обслуживания клиента
или автомобиля в автосервисе. Отчет так же выводит данные по бесплатным заказ-
нарядам.
Рис. 190. Отчет "История по заказ-нарядам"
8.14.5. ВЫРАБОТКА
Отчет "Выработка" доступен по гиперссылке "Отчеты раздела Автосервис" в
подсистеме "Автосервис". С помощью отчета "Выработка" можно получить
информацию о выработке автосервиса по заказ-нарядам в разрезе видов ремонта.
Главной особенностью отчета является отображение в том числе незакрытых заказ-
нарядов.
134
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 191. Отчет "Выработка"
8.14.6. СУБПОДРЯДЫ
Отчет "Субподряды" доступен по гиперссылке "Отчеты раздела Автосервис" в
подсистеме "Автосервис". С помощью отчета можно посмотреть суммы по
субподрядам, информацию по субподрядчику, а также узнать процент наценки на
субподрядные работы.
Рис. 192. Отчет "Субподряды"
9. ПЛАНИРОВАНИЕ
9.1.
ПЛАН РЕМОНТА
Предварительная запись клиента на ремонт не является обязательной, работа с
клиентом может начинаться с оформления документа "Заявка на ремонт" или
напрямую с оформления "Заказ-наряда". Если же на предприятии отслеживается
загрузка постов или механиков, то для этих целей в типовом решении используется
автоматизированное рабочее место (АРМ) "Запись на ремонт", которое находится в
подсистеме "Автосервис" (Рис.
193). Рабочее место так же можно вывести на
начальную страницу.
135
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 193. АРМ "Запись на ремонт"
Закладки "Заявка на ремонт", "Калькуляция", "Вспомогательные автоработы"
заполняются соответственно закладкам в документе "Заявка на ремонт" (раздел 8.3).
При сохранении заполненных данных в системе автоматически создается документ
"Заявка на ремонт" с хозяйственной операцией "План ремонта".
На основании заполненного плана ремонта можно ввести документ "Сводный
ремонтный заказ"
Тем не менее основной возможностью обработки "Заявки на ремонт" является
функционал планирования, который находится на закладке "Календарь
планирования". Прежде чем приступить к планированию работ необходимо
настроить графики работ и табели
(табели работ доступны при наличии
дополнительного программного модуля "Учет рабочего времени").
9.2.
ГРАФИКИ РАБОТ
Справочник "Графики работ" предназначен для составления рабочих графиков
для сотрудников компании и цехов (Рис. 194). Справочник находится в подсистеме
"Предприятие".
136
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 194. Карточка справочника "Графики работ"
Основным параметром настройки графика является его периодичность (Рис. 194,
1), допустим, создается график на неделю, который будет использоваться каждую
неделю с даты начала действия графика. Если сотрудник работает посменно,
например, два через два, можно выбрать значение периодичности "По циклам", а в
табличной части настроить чередование. Например, на рис.
194 выбрана
периодичность по циклам, а в табличной части документа указано, что в первый и
второй день цикла сотрудник работает в вечернюю смену, третий и четвертый день
- в утреннюю. Если используется одна смена, по кнопке "Заполнить"
-
"Перезаполнить временные интервалы" можно заполнить смены в табличной части.
Смена выбирается из одноименного справочника. При создании смены
необходимо правильно указывать виды интервала, т.е. рабочие и нерабочие часы
(Рис. 195). На дополнительной вкладке "Предпраздничный день" можно настроить
сокращенный рабочий день.
Рис. 195. Карточка справочника "Смена"
Для того чтобы в графике учитывались государственные праздники, необходимо
создать и указать календарь (Рис. 194, 2). По умолчанию в системе доступны
настройки для календаря Российской Федерации, в календаре можно указать
дополнительные праздничные и предпраздничные дни (Рис. 196).
137
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 196. Создание календаря
Так же необходимо указать, как именно учитываются праздничные дни - они
могут сдвигать или замещать рабочие дни (Рис. 194, 3).
Настроенный график используется как шаблон, однако могут потребоваться
настройки для конкретного дня - например, необходимо указать дополнительные
выходные. Для этого в карточке графика нажимается "Ручное заполнение", после чего
открывается одноименная закладка и заполняется данными шаблона по кнопке
"Заполнить"
- "Заполнить по основным параметрам". В открывшейся форме
указывается период, а также стандартные выходные в субботу и воскресенье. После
заполнения закладки строки можно редактировать (Рис. 197).
Графики можно указать в карточке справочника "Сотрудники" и "Цеха", а также
указать непосредственно в настройке планировщика как единый график для всех
ресурсов.
138
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 197. График, закладка "Ручное заполнение"
Для удобного заполнения отпусков, больничных и отгулов в системе можно
использовать документ "Табель сотрудников", который находится в подсистеме
"Предприятия". Документ доступен при наличии дополнительного программного
модуля "Учет рабочего времени", подробную инструкцию по работе с документом
"Табель сотрудников" можно найти в инструкции к данному модулю.
9.3.
НАСТРОЙКА РЕСУРСОВ
При планировании работ в крупном автосервисе необходимо учитывать
оборудование на постах, наличие свободных специалистов определенного профиля, а
также тип выполняемых работ. При большом потоке заявок менеджер может
испытывать проблемы с корректным распределением работ по разным постам и
специалистам. Для этого в системе реализована поддержка автоматического
планирования работ.
Для корректной работы данной системы необходимо настроить следующие
параметры:
• тип автомобиля;
• тип автоработы;
• тип ресурса.
Тип автомобиля указывается в карточке справочника "Модель автомобиля"
(Рис. 198).
139
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 198. Карточка справочника "Тип автомобиля"
Тип автоработы указывается в карточке справочника "Автоработы" и в карточке
справочника "Причины обращения" (если планирование происходит в рамках причин
обращения тип в справочнике "Автоработы" можно не указывать; рис. 199).
Рис. 199. Карточка справочника "Тип автоработы"
Планирование автоработы/причины обращения может происходить как по
рабочим местам (постам), так и по сотрудникам - например, определенные работы
может выполнять только конкретный специалист.
Авторабота, которая занимает много времени, может быть разбиты: обработка
может запланировать выполнение части работы на один день, а другую часть
перенести на следующий. Если работу нужно выполнить за один раз, в реквизите
"Интервалы при планировании" необходимо выбрать настройку "Не разбивать".
Тип ресурса указывается в карточке справочника "Цеха" и в карточке
справочника "Сотрудники". В типе ресурса, в свою очередь, указываются типы
автомобилей, которые может обслужить ресурс, и тип авторабот, выполнение
которых данный ресурс поддерживает (Рис. 200). Для цеха типом ресурса может быть
наличие необходимого оборудования, для механиков - определенная специализация.
В одном ресурсе можно указать несколько типов авторабот и автомобилей.
140
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 200. Карточка справочника "Тип ресурса"
9.4.
КАЛЕНДАРЬ ПЛАНИРОВАНИЯ
9.4.1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ
Предварительная запись на ремонт необходима для планирования ресурсов
автосервиса
(цехов или механиков) и, соответственно, повышения качества
обслуживания клиентов. В АРМ "Запись на ремонт" эта задача реализуется на
закладке "Календарь планирования" (Рис. 201). Календарь служит для отображения
запланированных заявок и планирования новых. Существующую заявку можно
открыть по кнопке "Выбрать документ для редактирования" или двойным кликом по
соответствующему полю планировщика (Рис. 201, стрелка).
Рис. 201. АРМ "Запись на ремонт" - "Календарь планирования"
Календарь может быть представлен в трех режимах: "Месяц", "День" и "Два дня"
с разбивкой планирования по рабочим местам или исполнителям.
В режиме "Месяц" (Рис. 202) в ячейках размещаются показатели загрузки в
следующем формате:
1) по рабочим местам: фактическая загрузка в часах/оптимальная в часах,
фактическая в автомобилях/оптимальная в автомобилях;
2) по исполнителям: фактическая загрузка в часах/оптимальная в часах,
фактическая в автомобилях/оптимальная в автомобилях.
141
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 202. "Календарь планирования", режим "Месяц"
Загрузка рассчитывается суммарно по всем цехам и исполнителям, по которым
производится планирование. Выбор какого-либо дня позволяет перейти к
планированию в режиме "День". В режимах "День" и "Два дня" в ячейках диаграммы
размещаются запланированные работы.
В типовом решение планирование возможно как по цехам (постам), так и по
механикам, для этого в настройках календаря можно выбрать вариант планирования
"Общий", "По исполнителям" и "По рабочим местам".
Для автоматического планирования работ по цехам/механикам необходимо
нажать на кнопку "Запланировать автоматически", при этом откроется окно с
работами, подобранными ранее при калькуляции заявки, и с настройками
интервалов планирования (Рис. 203).
Рис. 203. Автоматическое планирование ресурсов
В данном окне есть возможность выбрать дату/время и посты, на которые
необходимо запланировать приемку, выдачу автомобиля и основной ремонт. Если не
142
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
выбирать посты, программа автоматом распределит работы по цехам в соответствии
с типом автоработы.
В соответствии с тем, в каком порядке расположены работы в табличной части
автоматического планирования, в таком порядке они и будут запланированы в
календаре.
Планирование может выполняться по отдельным работам или по причинам
обращения в целом. Если напротив строки в таблице установлен флажок (Рис. 203),
то вся причина обращения планируется одним интервалом. Если флажок снят, то
каждая работа из причины обращения планируется отдельным интервалом.
Для каждой работы можно указать, должна ли она планироваться на графике или
нет (Рис. 204).
Рис. 204. "Автоматическое планирование ресурсов", планирование работ
Пример запланированных работ можно посмотреть на рис. 205.
Рис. 205. Пример запланированных работ
Запланировать время выполнения работ можно и другим способом. Для этого
необходимо выбрать промежуток времени и из контекстного меню выбрать
"Запланировать" (Рис. 206). В итоге откроется аналогичное окно "Автоматического
планирования ресурсов". Если необходимо добавить новую работу для
планирования, то выбрать ее можно из меню "Добавить из справочника"
143
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 206. Ручное планирование
Чтобы изменить, скопировать, переместить или удалить запланированный
интервал надо выделить его и вызвать контекстное меню (Рис. 207).
Рис. 207. Изменение интервала
При нажатии в контекстном меню на кнопку "Изменить" открывается окно
редактирования интервала. В этом окне можно задать для интервала рабочее место
и/или исполнителя, изменить время начала, продолжительность и время окончания
интервала.
Рис. 208. "Календарь планирования", изменение интервала
Цвета ячеек запланированной работы соответствуют цвету состояния заказа-
наряда, введенного на основании данной заявки на ремонт. Если заказ-наряд не
введен - по умолчанию работа отображается зеленым цветом (Рис. 209).
144
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 209. "Календарь планирования", цветовая индикация
Расшифровку цветовой индикации можно посмотреть по кнопке .
9.4.2. НАСТРОЙКИ КАЛЕНДАРЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
Внешний вид и функционал календаря планирования можно настроить под
каждого пользователя, для этого необходимо перейти к настройкам календаря по
кнопке
(Рис. 210).
Рис. 210. Настройки календаря планирования
На закладке "Отображение" доступны следующие настройки.
145
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
•
Можно выбрать один из режимов отображения - "Общий", "По исполнителям"
и "По рабочим местам" по умолчанию.
•
Можно выбрать расположение списка механиков и постов - "Слева" либо
"Сверху".
•
Можно настроить шкалу времени по минутам, для этого необходимо выбрать
один из интервалов "5 минут", "10 минут", "20 минут", "30 минут", иначе
временные промежутки будут разбиты по часам.
•
Соответственно также можно настроить сетку под каждый интервал времени.
•
Можно изменить масштаб одной ячейки.
•
Настроить отображение границ интервалов, чтобы время планирования
заявок было в пределах начала рабочего дня и его завершения. Для этого
необходимо заполнить график работ компании. График работы компании
можно не учитывать, либо использовать график, выбранный в настройках,
либо учитывать для каждого поста и механика свой график, выбранный в их
карточках.
•
Флаг "Учитывать данные табеля" применяется в случае работы с табелями.
Табель заполняется по каждого сотрудника и под каждый пост, в нем
учитываются рабочие дни, больничные, отпуска и т.д. Если учитывать данную
информацию в календаре планирования, то можно избежать случаев
планирования работ на отсутствующих сотрудников и закрытых постов.
(Табель доступен при наличии дополнительного программного модуля "Учет
рабочего времени").
•
Флаг "Отображать только работающий" предусмотрен для вывода в
календарь только работающих в этот день сотрудников и открытых постов.
•
Флаг "Отображать только доступные для планирования ресурсы" позволит
отображать сотрудников и посты, на которые в указанный день можно
произвести планирование.
•
Флаг "Отображать данные учета рабочего времени" используется при
подключенном дополнительном модуле "Учет рабочего времени". При этом
будут отображаться фактически выполняемые работы механиками в цехах.
На закладке "Редактирование"
(Рис.
211) настраиваются интервалы
планирования работ. Можно планировать работу по выделенному временному
интервалу либо с учетом норматива времени, указанного в карточке автоработы.
В случае пересечения интервалов можно настроить их смещение по времени.
Рис. 211. "Календарь планирования" - "Настройки", закладка "Редактирование"
На закладке "Потенциалы" настраивается отображение критериев
загруженности ресурсов. Данную информацию можно посмотреть, если в календаре
планирования нажать на ссылку "Потенциал ресурсов" в нижней части окна
(Рис. 212).
146
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 212. "Календарь планирования" - "Настройки", закладка "Потенциалы"
На закладке "Представления документов"
(Рис.
213) настраивается текст
запланированной заявки на ремонт, который отображается в календаре
планирования при наведении на нужную заявку (Рис. 214).
Рис. 213. "Календарь планирования" - "Настройки", закладка "Представления документов"
Рис. 214. "Календарь планирования", представление заявки
На закладках "Рабочие места" (Рис. 215) и "Исполнители" подбираются посты и
механики, которые будут использоваться для планирования работ. Соответственно
для каждого сотрудника, планирующего заявки в календаре, можно подобрать
определенных механиков и цеха.
147
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 215. "Календарь планирования" - "Настройки", закладка "Рабочие места"
10.
КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ
10.1. ПРИЕМ ТОВАРА НА КОМИССИЮ
Типовое решение позволяет вести учет продаж товара, принятого на комиссию.
Товар приходуется документом "Поступление товара" с хозяйственной операцией
"Поступление товаров комиссия". Затем он продается обычным образом. При продаже
комиссионного товара взаиморасчеты с комитентом не начисляются. Для расчетов с
комитентом периодически формируется документ "Отчет с комитентом", в котором
фиксируется сумма нашего вознаграждения и задолженность перед комитентом
(Рис. 216).
Рис. 216. Схема торговли комиссионным товаром
Поступление товаров на комиссию
Прием товара на комиссию отражается с помощью документа "Поступление
товаров" с видом хозяйственной операции "Поступление товаров комиссия"
(Рис. 217).
148
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 217. Документ "Поступление товаров"
с хоз. операцией "Поступление товаров на комиссию"
Возврат товара комитенту
Для возврата товара контрагенту-комитенту используется документ "Возврат
поставщику" с хозяйственной операцией "Возврат товаров поставщику комиссия"
(Рис. 218).
Рис. 218. Документ "Возврат товаров поставщику"
с хоз. операцией "Возврат товаров принятых на комиссию"
При проведении документа поставщику возвращается партия товара, выбранная
при возврате.
Переоценка товаров, принятых на комиссию
Достаточно часто поставщик, от которого предприятие получило товар на
комиссию, изменяет на него цену. Для отражения этой операции в типовом решении
используется документ "Переоценка" с хозяйственной операцией "Переоценка
товаров принятых на комиссию" (Рис. 219).
149
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 219. Документ "Переоценка товаров"
с хоз. операцией "Переоценка товаров принятых на комиссию"
Комиссионные товары реализуются стандартным образом. В одном документе
могут содержаться как купленные товары, так и принятые на комиссию. При вводе
счета-фактуры комиссионные и собственные товары в ней не разделяются.
Отчет комитенту
Документ "Отчет комитенту" предназначается для фиксирования задолженности
перед комитентом и собственной выручки
(Рис.
220). Документ заполняется
товарами, которые были приняты на комиссию у контрагента, и уже проданы. Сумма
вознаграждения рассчитывается как процент или сумма, указанные в договоре
комиссии, от суммы продажи товара. Предполагается, что сумма вознаграждения не
перечисляется поставщику.
Рис. 220. Документ "Отчет комитенту"
10.2. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА НА КОМИССИЮ
Типовое решение позволяет передавать товар на комиссию. На комиссию может
выдаваться купленный товар. Передача товара на комиссию выполняется
документом "Реализация товаров" с хозяйственной операцией "Реализация товаров
комиссия". Факт продажи товара отражается с помощью документа "Отчет
комиссионера". Этим документом производится начисление задолженности
контрагента пред предприятием. Товар может быть возвращен комиссионером. Это
учитывается документом "Возврат от покупателя" с соответствующей хозяйственной
операцией.
150
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Отгрузка товара на комиссию
Отгрузка оформляется документом "Реализация товаров" с хозяйственной
операцией "Передача товаров на комиссию" (Рис. 221).
Рис. 221. Документ "Реализация товаров" с хоз. операцией "Передача товаров на комиссию"
Возврат товара от комиссионера
Возврат товара отражается в типовом решении с помощью документа "Возврат
от покупателя" с хозяйственной операцией "Возврат товаров переданных на
комиссию" (Рис. 222).
Рис. 222. Документ "Возврат от покупателя"
с хоз. операцией "Возврат товаров переданных на комиссию"
При проведении документа на склад приходуется возвращаемая партия товара.
Если партия не указана, партиеобразующим становится документ "Возврат от
покупателя".
Переоценка товаров переданных на комиссию
Для того чтобы изменить цены на товар, переданный на комиссию, используется
документ "Переоценка" с хозяйственной операцией "Переоценка товаров отданных
на комиссию". Поле "Склад компании" в данном случае недоступен для изменения,
указывается контрагент, кому были переданы товары на комиссию.
Отчет комиссионера
Для того чтобы зафиксировать задолженность комиссионера по проданным им
товарам, используются документы "Отчет комиссионера"
(Рис.
223) или
"Инвентаризация" с хозяйственной операцией "Инвентаризация товаров отданных
на комиссию" (Рис. 224).
151
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 223. Документ "Отчет комиссионера"
Рис. 224. Документ "Инвентаризация товаров"
с хоз. операцией "Инвентаризация товаров отданных на комиссию"
Оба документа могут быть заполнены товарами, отданными на комиссию
выбранному контрагенту. Механизм работы документов несколько отличается.
В отчете комиссионера необходимо указать те позиции, которые комиссионер
продал, сумму продажи и сумму комиссионного вознаграждения. При проведении
документа товар с него списывается, его задолженность перед предприятием
возрастает. В документе есть возможность указать сумму комиссионного
вознаграждения, на нее уменьшается сумма взаиморасчетов.
В документ "Инвентаризации" при заполнении попадают все те товары, которые
были переданы комиссионеру. Далее в колонке "Кол-во факт" указывается
фактическое количество, которое имеется в наличии у комиссионера. При
проведении документа разница между расчетным и фактическим количеством
считается проданной. Это количество товара списывается с комиссионера, его
задолженность перед предприятием увеличивается на сумму, по которой был
передан списанный товар.
152
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
11.
УЧЕТ ПРОЧИХ АКТИВОВ
11.1. СПРАВОЧНИКИ ПРОЧИХ АКТИВОВ
Справочники прочих активов содержат информацию о нетоварных активах
(например, основных средствах, оборудовании и т.д.).
Прочие активы
Справочник "Прочие активы" является основным хранилищем данных о
нетоварных активах предприятия, производственных и офисных помещениях,
оборудовании, собственных транспортных средствах, других основных средствах и
нематериальных активах, информация о которых требуется для целей управления
предприятием (Рис. 225).
Рис. 225. Справочник "Прочие активы"
В реквизиты справочника заносятся следующие данные.
• Вид актива - реквизит, позволяющий классифицировать прочие активы на
основные средства, нематериальные активы, объекты строительства,
спецоснастку или инвестиционные активы.
• Номенклатура
- элемент справочника "Номенклатура", которому
соответствует данный прочий актив.
• Тип эксплуатации
- основной, используемый по умолчанию, тип
эксплуатации.
• Тип номенклатуры - этот реквизит формирует отбор элементов при
заполнении реквизита "Номенклатура", контролирует соответствие
выбранного элемента нужному типу номенклатуры, автоматически
заполняет реквизит тип номенклатуры при вводе нового элемента
справочника номенклатура в режиме подбора.
• Серийный номер актива. Присваивается, как правило, производителем.
• Инвентарный номер присваивается, как правило, материально-
ответственным лицом при вводе актива в эксплуатацию.
153
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
• Штрихкод присваивается или вводится имеющийся. Например, для того
чтобы в дальнейшем проводить инвентаризации с использованием
сканера штрихкодов или терминала сбора данных. При нажатии на кнопку
в правой части поля этого реквизита программа автоматически
сформирует случайный штрихкод.
• Первоначальная стоимость - балансовая (закупочная без учета НДС)
первоначальная стоимость актива. Реквизит заполняется автоматически
при проведении документа "Ввод в эксплуатацию".
• Дата выбытия актива из эксплуатации. Реквизит заполняется при
выбытии, списании актива. До выбытия реквизит остается
незаполненным.
• Срок полезного использования актива в месяцах согласно
сопроводительной документации или планам предприятия.
• Коэффициент ускорения амортизации. По умолчанию равен
1.
Используется в случае нелинейного начисления амортизации.
• Единица выработки актива (час, день, заезд).
Типы эксплуатации
В справочнике "Типы эксплуатации"
(Рис.
226) хранится список типов
эксплуатации нетоварных активов. Используется для определения алгоритма
начисления амортизации прочего актива.
Рис. 226. Справочник "Типы эксплуатации"
В реквизите "Состояние" указывается одно из состояний актива:
• нетоварный актив в состоянии консервации;
• производится начисление амортизации.
Способ начисления амортизации - в этом поле необходимо выбрать один из
возможных способов начисления амортизации.
Амортизационная группа устанавливается в соответствии со сроком полезного
использования. Заполнение реквизита обязательно для всех объектов, кроме
находящихся на консервации.
Статья расходов по амортизации - статья, по которой в управленческом учете
будет отражаться начисление амортизации.
Типы обслуживания
Справочник используется в качестве аналитики для разделения операций по
обслуживанию прочих активов с помощью документа "Обслуживание актива"
(Рис. 232).
11.2. ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРОЧИХ АКТИВОВ
Общая схема документооборота прочих активов изображена на рисунке.
154
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 227. Документооборот прочих активов
Как видно из схемы поступление актива от поставщика оформляется документом
"Поступление товаров". Далее после создания элемента справочника "Прочие актива"
формируется документ ввода в эксплуатацию данного актива и в дальнейшем уже
этот элемент используется в документообороте.
Оформление поступления прочего актива не отличается от поступления
обычных товаров, за исключением того, что номенклатура, указанная в табличной
части, должна иметь вид номенклатуры "Прочие активы" (Рис. 228).
Рис. 228. Карточка номенклатуры с видом "Прочие активы"
Ввод в эксплуатацию
Документ "Ввод в эксплуатацию" отражает в учете факт ввода в эксплуатацию
нетоварных активов с указанием склада, с которого происходит списание, по
выбранной статье, и указанием подразделения компании, которое принимает активы
на баланс (Рис. 229).
155
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 229. Документ "Ввод в эксплуатацию"
В таблице документа не могут фигурировать услуги, работы и т.п.
Этот документ может быть введён на основании элемента справочника "Прочие
активы" (Рис. 230), документов "Поступление товаров", "Перемещение товаров".
Рис. 230. Карточка прочего актива, ввод документа "Ввод в эксплуатацию"
На основании ввода в эксплуатацию могут быть введены документы
"Перемещение активов", "Обслуживание активов", "Реализация активов", "Списание
активов".
При проведении ввода в эксплуатацию товарно-материальные ценности,
перечисленные в табличной части, списываются со склада, указанного в поле "Склад
отгрузки" и приходуются, как нетоварные активы, на баланс подразделения,
указанного в поле "Получатель" под ответственность сотрудника, указанного в поле
"МОЛ" (материально-ответственное лицо).
В табличной части перечисляются товарно-материальные ценности,
подбираемые из справочника "Номенклатура". Возможен подбор с учетом
характеристик. В колонке "Актив" каждой списываемой товарной позиции
назначается соответствующий элемент справочника "Прочие активы".
При вводе в эксплуатацию активу присваивается "Тип эксплуатации",
определяющий правила расчета амортизации.
В колонке "Балансовая стоимость" фиксируется первоначальная стоимость
актива, по которой этот актив будет оприходован на баланс подразделения.
В колонке "Сумма списания" указывается складская учетная себестоимость
актива, по которой этот актив учитывался на складе.
В эксплуатацию могут быть введены автомобили. Для этих целей используется
документ "Ввод в эксплуатацию автомобилей". Приход автомобиля на склад
компании выполняется документом "Поступление автомобилей".
156
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Перемещение активов
Документ "Перемещение активов" отражает в учете факт перемещения
нетоварных активов внутри предприятия между организациями, подразделениями
или материально-ответственными лицами (Рис. 231).
Документ может быть заполнен путем ввода на основании или с помощью кнопки
"Заполнение - Заполнить активами подразделения". В табличную часть будут
занесены все нетоварные активы, числящиеся на балансе подразделения, от имени
которого составляется документ. Это подразделение должно быть указано в общих
реквизитах документах в полях "Организация" и "Подразделение компании".
Рис. 231. Документ "Перемещение активов"
Обслуживание актива
Документ служит для отражения в учете факта обслуживания нетоварного
актива.
Рис. 232. Документ "Обслуживание актива"
В документе не могут фигурировать услуги, работы и т.п.
Вид обслуживания определяется хозяйственной операцией документа.
Возможные хозяйственные операции:
• Обслуживание актива на расходы подразделения;
• Обслуживание актива на стоимость актива;
В обоих случаях хозяйственная операция производит следующие действия:
• списывает со склада товарно-материальные ценности, потраченные на
проведение обслуживания
(закладка "Расходные материалы"), с
указанием статьи списания;
• отражает сумму списанных товаров;
• начисляет кредиторскую задолженность компании перед контрагентом на
сумму оказанных услуг (выполненных работ), либо отражает доход по
другому
подразделению
компании,
оказывающему
услуги
(выполняющему работы) подразделению, на балансе которого числится
обслуживаемый актив. Однако в первом случае на сумму обслуживания
начисляется расход подразделению, на балансе которого числится актив, а
157
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
во втором случае на сумму обслуживания повышается балансовая
стоимость обслуживаемого актива.
В документе указывается контрагент, выполняющий работы по обслуживанию
актива, и договор со сторонней организацией, в рамках которого производится
обслуживание. Указывается стоимость работ по обслуживанию, без учета стоимости
расходных материалов.
На закладке "Расходные материалы" в табличной части перечисляются все
собственные товарно-материальные ценности предприятия, потраченные при
обслуживании актива, количество и сумма списания этих товарно-материальных
ценностей. Сумма списания всегда берётся без учета скидок.
Закладка "Оприходованные ценности" заполняется товарами, которые
приходуются на склад компании после обслуживания актива.
Амортизация
Документ "Амортизация" служит для ежемесячного расчета и отражения в учете
начисления амортизации нетоварных активов (Рис. 233).
Амортизационные отчисления по нетоварным активам начинаются с первого
числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, и производятся до
полного погашения стоимости актива, либо списания или реализации актива.
Выработка в табличной части проставляется только для активов, имеющих вид
актива оборудование и тип эксплуатации со способом начисления амортизации "По
объему выработки".
Рис. 233. Документ "Амортизация"
Списание и реализация активов
Прочие активы могут убывать с предприятия вследствие их реализации или
прихода в негодное для использования состояние. Для отражения факта реализации
используется документ "Реализация активов", а для списания - "Списание активов".
При реализации актива хозяйственная операция списывает с баланса все позиции
нетоварных активов, перечисленные в табличной части документа, и отражает
остаточную стоимость списанных активов. Разность суммы реализации и остаточной
стоимости актива фиксируется по соответствующей статье как внереализационный
доход либо расход предприятия. На взаиморасчетах с покупателем операция
отражается аналогично обычной продаже. На сумму продажи начисляется
задолженность покупателя перед предприятием или списывается задолженность
предприятия перед покупателем.
158
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 234. Документ "Реализация активов"
Рис. 235. Документ "Списание активов"
11.3. АНАЛИЗ ПРОЧИХ АКТИВОВ
Для анализа стоимости и расходов, связанных с прочими активами, используются
отчеты "Остатки и обороты прочих активов" и "История актива".
Отчет "Остатки и обороты активов" служит для анализа эксплуатации
нетоварных активов предприятия.
Рис. 236. Отчет "Остатки и обороты активов"
Отчет "История актива" (Рис. 237) предназначен для вывода сведений обо всех
хозяйственных операциях с выбранным нетоварным активом, а также для анализа
суммовых показателей этих операций.
159
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 237. Отчет "История актива"
12.
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
Типовое решение позволяет вести учет расчетов с покупателями, поставщиками,
подотчетными лицами и филиалами. Взаиморасчеты ведутся в разрезах договоров и
сделок. Суммы взаиморасчетов учитываются в трех валютах: в валюте договора и в
валютах, определяемых константами "Валюта управленческого учета" и "Валюта
регламентированного учета".
Состояние взаиморасчетов изменяют документы поставки, отгрузки, оплаты,
документы для работы с ценными бумагами. Так же существуют специальные
документы, которыми можно изменять взаиморасчеты без оплаты и отгрузки.
12.1. ДОКУМЕНТЫ ОПЛАТЫ
12.1.1. КАССОВЫЕ ОРДЕРА
Кассовыми ордерами в типовом решении вводятся операции по наличной оплате
покупателей, поставщикам. При внедрении типового решения следует определиться,
все ли кассовые операции будут в нем учитываться. Зачастую на предприятии учет
всех кассовых операций ведется в системе бухгалтерского учета, а в программе
оперативного учета ведутся только операции, связанные с основными видами
деятельности (расчеты с покупателями и поставщиками). В этом случае следует
обратить внимание и тщательно обсудить нумерацию кассовых ордеров, экспорт
данных в систему бухгалтерского учета.
Приходный кассовый ордер
Документ "Приходный кассовый ордер" находится в подсистеме "Финансы". У
документа две хозяйственные операции: "Приходный кассовый ордер" и "Возврат
денежных средств от подотчетника". Выбор хозяйственной операции влияет на
дальнейшую перегрузку документа в программу бухгалтерского учета.
160
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 238. Документ "Приходный кассовый ордер"
Если приходный кассовый ордер создается на основании какого-либо документа,
последний проставляется в качестве сделки. Сделка может быть и не заполнена, если
клиент не уточняет, за что производится оплата. Стоит обратить внимание на
соответствие валюты документа и валюты кассы компании.
При необходимости пробития чека через кассу ККМ по приходному кассовому
ордеру устанавливается флаг "Для пробития на фискальном регистраторе" (Рис. 239).
Рис. 239. Документ "Приходный кассовый ордер", фискальные реквизиты
Расходный кассовый ордер
Документ "Расходный кассовый ордер" находится в подсистеме "Финансы" и
имеет следующие хозяйственные операции: "Расходный кассовый ордер", "Выдача
денежных средств подотчетнику" и "Выплата заработной платы работнику". Выбор
хозяйственной операции влияет на дальнейшую перегрузку документа в программу
бухгалтерского учета (Рис. 240).
Рис. 240. Документ "Расходный кассовый ордер"
161
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
12.1.2. ЧЕКИ НА ОПЛАТУ
Документ "Чек на оплату" находится сразу в нескольких подсистемах, например,
в подсистеме "Финансы". Документ рекомендуется использовать в системе в случае,
если ведутся регулярные розничные операции с использованием контрольно-
кассового аппарата (ККТ). Чек имеет отдельную табличную часть "Товары", тем не
менее необходимо учитывать, что товары, указанные на данной вкладке, не
списываются со склада, в связи с этим рекомендуется вводить чек на основании
фактических документов продажи, таких как "Заказ-наряд", "Реализация товаров" и
т.д.
На вкладке "Фискальные реквизиты" проставляется значение "Способа расчета"
(аванс, предоплата частичная, передача товара и т.д.), который впоследствии
учитывается в физическом чеке и в системе оператора фискальных данных. При
необходимости способ расчета необходимо регулировать вручную.
Фискальные поля, такие как "Номер смены", "Номер чека" и т.д., заполняются
автоматически при пробитии чека на ККТ по кнопке "Пробить чек" (Рис. 241).
В случае если к программе не подключен ККТ или эквайринговый терминал,
рекомендуется использовать для учета поступления денег документы "Приходный
кассовый ордер" или "Банковская выписка".
При возврате денежных средств на основании документа "Чек на оплату" также
вводится документ "Чек на оплату", который открывается с хозяйственной
операцией "Возврат по чеку на оплату". Возвраты рекомендуется вводить только на
основании поступления денежных средств, в противном случае система не
зарегистрирует, по какому чеку проходит возврат.
Рис. 241. Документ "Чек на оплату"
12.1.3. БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ
Взаиморасчеты с покупателями и поставщиками могут изменяться при вводе
безналичных платежей с помощью документа "Банковская выписка" (Рис. 242).
Документ находится в подсистеме "Финансы".
162
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 242. Документ "Банковская выписка"
В одном документе могут быть перечислены все платежи за день.
При необходимости, на каждый платеж может быть создан отдельный документ,
в этом случае удобнее использовать хозяйственную операцию документа "Строка
банковской выписки" (Рис. 243).
Рис. 243. Документ "Банковская выписка", хоз. операция "Строка банковской выписки"
На закладке "Платеж" заполняются данные по контрагенту. В зависимости от
выбранной статьи ДДС активными становятся поля "Приход" или "Расход", что
позволяет как принять оплату от клиента, так и произвести выплату/возврат.
Например, на рис. 243 указана статья ДДС "Оплата от покупателя", поэтому активным
стало поле "Приход". Если банковскую выписку необходимо пробить на ККТ,
устанавливается флаг "Для пробития на фискальном регистраторе"
(Рис.
243,
стрелка). Пробить на фискальном регистраторе можно только банковскую выписку с
хоз. операцией "Строка банковской выписки".
На закладке "Состав" указываются сделки контрагента, которые будут закрыты
поступлением оплаты/выплатой. Может быть указано несколько сделок, общая
163
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
сумма оплат по этим сделкам должна совпадать с суммой, указанной на закладке
"Платеж" (Рис. 244).
Рис. 244. Документ "Банковская выписка" с хоз. операцией "Строка банковской выписки",
закладка "Состав"
Указанные в банковских выписках платежные поручения впоследствии
попадают в счет-фактуры.
Банковские выписки можно загружать и создавать по данным из файлов клиент-
банка. Для этого необходимо запустить и выполнить обработку "Клиент-банк",
которая находится в подсистеме "Финансы".
12.1.4. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Типовое решение позволяет использовать ценные бумаги для расчетов с
поставщиками и покупателями, для этого используется документ "Акт приема-
передачи ценных бумаг" (документ находится в подсистеме "Финансы"). У документа
две хозяйственные операции: "Акт приема ценных бумаг" и "Акт передачи ценных
бумаг соответственно" (Рис. 245).
Рис. 245. Документ "Акт приема-передачи ценных бумаг"
12.2. ВНУТРЕННИЕ ОПЕРАЦИИ
Документы, изменяющие взаиморасчеты, описанные в предыдущем разделе,
непосредственно связаны с движением денежных средств. Сейчас рассмотрим
документы, которые изменяют состояние взаиморасчетов без изменения состояния
денежных активов предприятия.
12.2.1. ВЗАИМОЗАЧЕТ
Документ "Взаимозачет" применяется для ввода информации об актах
взаимозачета между контрагентами или между различными договорами и сделками
контрагента. Документ находится в подсистеме финансы.
Рассмотрим пример. Достигнута договоренность о проведении взаимозачета на
сумму 18 290 рублей между контрагентами "Торговый дом "Немига" и "Яковлев
Вадим Федорович". Посмотреть состояние взаиморасчетов с контрагентами до
проведения взаимозачета можно с помощью отчета "Взаиморасчеты с
контрагентами" (Рис. 246).
164
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 246. Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами"
Из отчета видно, что наше предприятие должно контрагенту "Торговый дом
"Немига" 18 290 рублей, а контрагент "Яковлев Вадим Федорович" должен нам 18 290
рублей.
После того как в типовом решении будет введен документ "Взаимозачет", в
отчете по остаткам взаиморасчетов не будет никакой задолженности, а в оборотах
можно увидеть, как она погасилась.
Рис. 247. Документ "Взаимозачет"
Рис. 248. Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами" после взаимозачета
12.2.2. КОРРЕКТИРОВКА ДОЛГА
Документ "Корректировка долга" предназначен для изменения состояния
взаиморасчетов с контрагентом: списания задолженности, переноса задолженности с
одного договора на другой (Рис. 249). Документ находится в подсистеме "Финансы".
165
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 249. Документ "Корректировка долга"
В результате проведения документа задолженность контрагента увеличивается
(поле "Долг +") или уменьшается (поле "Долг -").
Для корректного учета сделок и авансов (что может быть особенно важным при
побитии чеков через ККТ) рекомендуется использовать документ "Взаимозачет" там,
где это возможно, и использовать операцию "Корректировка долга" только при
наличии ошибки в базе данных.
12.2.3. АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Документ "Авансовый отчет" используется для расчетов с подотчетными лицами.
С помощью этого документа можно так же оформлять поступление товаров, в том
случае, если они были куплены подотчетным лицом. Документ находится в
подсистеме "Финансы".
Рассмотрим пример. Сотрудник предприятия получил в подотчет денежные
средства. Для этого в системе создается документ "Расходный кассовый ордер" с
хозяйственной операцией "Выдача денежных средств подотчетнику" (Рис. 250).
Рис. 250. Документ "Расходный кассовый ордер",
хоз. операция "Выдача денежных средств подотчетнику"
На выданные средства сотрудник приобрел товары для нужд предприятия и
отчитался о расходах. Для этого в системе создается документ "Авансовый отчет"
(Рис. 251).
166
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 251. Документ "Авансовый отчет"
В документе на закладке "Товары" указываются приобретенные сотрудником
товары по их закупочной цене (себестоимость покупки). После проведения документа
товары будут оприходованы на склад.
На закладке "Расходы" указываются сопутствующие расходы сотрудника,
например, оплата проезда.
На закладке "Выданные авансы" указывается ранее созданный расходный
кассовый ордер с выдачей денежных средств сотруднику (рекомендуется вводить
авансовый отчет на основании расходного кассового ордера, в этом случае часть
данных заполнится автоматически).
Затем сотрудник сдает остаток выданных денег в кассу. Для этого на основании
"Авансового отчета" создается документ "Приходный кассовый ордер", который
откроется с хоз. операцией "Возврат денежных средств от подотчетника". Система
автоматически рассчитает денежные средства к возврату, вычтя из выданной
сотруднику суммы себестоимость товаров и сопутствующие расходы (Рис. 252).
Рис. 252. Документ "Приходный кассовый ордер" с хоз. операцией "Возврат денежных средств
от подотчетника"
12.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
12.3.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
В системе возможно регистрировать дополнительные расходы организации,
например, на уборку или аренду помещений. Для этого необходимо использовать
документ "Поступление дополнительных расходов", который находится в подсистеме
"Снабжение" (Рис. 253). В документе указывается контрагент-поставщик услуги.
167
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 253. Поступление дополнительных расходов
В документе указывается только номенклатура с типом и видом "Услуга".
Документ может быть введен на основании таких документов, как авансовый
отчет, поступление товаров и таможенная декларация. Можно добавить
дополнительные основания, они указываются на закладке "Документ-основание".
В зависимости от настройки номенклатуры
(карточка справочника
"Номенклатура") сумма услуги может быть раскидана на себестоимость товаров в
документах-основаниях. Например, можно увеличить себестоимость товаров на
сумму их доставки в зависимости от веса товара, его количества или цены (Рис. 254).
При выборе параметра "На доходы и расходы" себестоимость товаров не будет
увеличена, вместо этого сумма услуги пойдет на расход организации.
Рис. 254. Номенклатура с видом "Услуга", настройка распределения стоимости услуги
В документе "Поступление дополнительных расходов" есть также хозяйственная
операция "Поступление дополнительных расходов внутреннее". При выборе данной
хозяйственной операции появляется возможность выбрать в качестве оснований
документа такие внутренние операции, как комплектация, разукомплектация и
перемещение товаров между складами.
12.3.2. ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
При поступлении импортных запчастей необходимо регистрировать оплату
таможенных пошлин и, соответственно, увеличивать себестоимость растаможенных
товаров. Для этого необходимо использовать документ "Таможенная декларация
(импорт)", который находится в подсистеме "Снабжение" (Рис. 255).
Документ вводится на основании документа "Поступление товаров" и
автоматически заполняется товарами из поступления.
168
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 255. Таможенная декларация (импорт)
На закладке указывается контрагент-таможня, данные таможенной декларации,
суммы сборов и штрафов. На закладке "Товары" рассчитывается сумма пошлины по
соответствующей ставке (поля "Ставка пошлины" и "Сумма пошлины" можно
корректировать вручную, обе колонки будут взаимно пересчитываться в
зависимости от введенных данных). Указываются номера ГТД.
После проведения документа увеличивается себестоимость растаможенных
товаров, регистрируются номера ГТД и возникает задолженность перед
контрагентом-таможней.
12.4. ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
Финансовые отчеты позволяют оперативно получать информацию о текущем
состоянии расчетных счетов и касс, а также контролировать взаиморасчеты с
покупателями и поставщиками.
12.4.1. ОСТАТКИ И ОБОРОТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Отчет позволяет получить остатки денежных средств по расчетным счетам и
кассам компании. При необходимости в группировку строк может быть добавлено
поле "Документ движения", чтобы проанализировать движения денежных средств
(приход, расход).
Рис. 256. Отчет "Остатки и обороты денежных средств"
169
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
12.4.2. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ
Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами"
- основной инструмент для
отслеживания оплат и задолженностей клиентов.
Отчет имеет трехуровневую структуру: контрагент, договор взаиморасчетов и
сделка. В этих разрезах ведутся взаиморасчеты с контрагентами в типовом решении.
Дополнительно в отчет можно добавить строку "Документ движения" - то есть
вывести документ, который изменил взаиморасчеты по контрагенту. Документ
движения позволит увидеть историю движений взаиморасчетов в рамках сделки
(Рис. 257).
Отчет может формироваться в трех валютах: валюта договора с контрагентом,
валюта регламентированного учета и валюта управленческого учета.
Рис. 257. Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами"
При увеличении дебиторской задолженности (документы отгрузки "Реализация
товаров", "Заказ-наряд", "Реализация автомобилей" и т.п.) сумма отражается в графе
отчета "Приход". При уменьшении задолженности (документы оплаты "Приходный
кассовый ордер", "Банковская выписка" и т.п.) сумма отражается в графе отчета
"Расход".
Конечный остаток показывает общую задолженность клиента. Если сумма
конечного остатка положительная, это означает, что клиент должен нашей компании.
Если сумма отрицательная
- наша компания должна контрагенту, например,
поставщику.
У контрагента может быть несколько договоров, в этом случае задолженность
клиента отражается по каждому договору отдельно.
В рамках договора контрагента может быть совершено несколько сделок. Как
правило, у клиента имеется один договор взаиморасчетов, по которому происходит
работа - ремонт автомобилей, продажа запчастей и т.д. Заводить на каждую
операцию с клиентом отдельный договор не рекомендуется, т.к. в этом случае сложно
отслеживать общую задолженность клиента.
12.5. ЗАКРЫТИЕ СДЕЛОК
При ведении взаиморасчетов с клиентами и поставщиками необходимо
контролировать фактическое закрытие сделок: то есть отслеживать, что денежные
средства, которые мы выдали поставщику или которые поступили нам от клиента
закрыли необходимый документ поступления/продажи. В противном случае сделки
в отчетах могут оставаться незакрытыми, и могут возникнуть ситуации развернутого
сальдо - когда на одном договоре контрагента в отчетах одновременно числится и
задолженность, и переплата.
Закрытие сделок в системе можно регулировать двумя способами.
Автоматическое закрытие сделок
170
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
В случае автоматического закрытия сделок система сама закрывает
задолженности/авансы от старого к новому, указывать сделки в документах оплаты
не нужно.
Достоинство данного подхода в том, что риск появления развернутого сальдо
небольшой, ручной контроль не требуется; недостаток данного метода в том, что он
не подходит для крупных контрагентов с многочисленными открытыми сделками,
которые необходимо закрывать в произвольном порядке.
Например, контрагент заплатил 50 тысяч, в системе был оформлен документ
"Строка банковской выписки" с флагом автозакрытие сделок. Автоматически были
закрыты сделка по заказ-наряду на 30 тысяч и сделка по реализации товаров на 15
тысяч, последние 5 тысяч остались на договоре как аванс, сделкой для аванса стала
сама банковская выписка (Рис. 258; Рис. 259).
Рис. 258. Флаг автозакрытия сделок в документе "Банковская выписка"
Рис. 259. Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами", пример автозакрытия сделок
Флаг "Автоматическое закрытие сделок" можно установить в карточке договора
взаиморасчетов на закладке "Взаиморасчеты", в этом случае во всех документах, где
указан данный договор, будет устанавливаться флаг автозакрытия.
Флаг автозакрытия сделок можно снимать/устанавливать в каждом документе
отдельно
- не рекомендуется использовать эту возможность часто, так как
взаиморасчеты в данном случае сложнее будет контролировать. Данную
возможность можно отключить для пользователя в правах и настройках.
Необходимо учитывать, что в случае автозакрытия сделок перепроведение
документов (а также использование обработок, которые перепроводят документы,
например, "Восстановление последовательностей") может двигать взаиморасчеты с
171
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
одной сделки на другую если менялись даты документов или оплаты заносились
задним числом.
Ручной контроль сделок
В случае ручного контроля сделок (флаг автозакрытия не используется) система
автоматически закрывает только взаимосвязанные сделки
(например, когда
документ оплаты введен непосредственно на основании продажи); не связанные с
документами продажи оплаты необходимо раскидывать вручную, указывая
конкретную сделку в документе оплаты или используя дополнительные документы
"Взаимозачет" или "Корректировка долга". Достоинство данного подхода в том, что
всегда понятно на какую именно сделку пришла оплата, а какая еще ждет
поступления денежных средств. Недостаток данного подхода - требуется контроль
движений с помощью отчетов после создания новых документов оплаты, создание
дополнительных взаимозачетов и т.п.
Возьмем приведенный выше пример, но на этот раз мы договорились с клиентом,
что часть поступивших денег закроет сделку по заказ-наряду, а остаток будет
считаться авансом. Сделку по реализации товаров пока решено не закрывать.
Контрагент заплатил
50 тысяч, в системе был оформлен документ "Строка
банковской выписки", в котором было указано, что часть денег идет на сделку по
документу "Заказ-наряд", а оставшаяся часть остается на банковской выписке (Рис.
260; Рис. 261).
Рис. 260. Банковская выписка, ручное закрытие сделок
Рис. 261. Отчет "Взаиморасчеты с контрагентами", пример ручного закрытия сделок
Одновременное использование и автозакрытия, и ручного указания сделок, и
практики внесения денежных средств задним числом приводит к значительной
172
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
путанице во взаиморасчетах. Чтобы избежать подобных случаев, рекомендуется
использовать или автоматический учет, или ручной учет в рамках одного договора.
13.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Анализ доходов и расходов является одним из основных принципов управления.
Разница между доходами и расходами позволяет судить является предприятие
прибыльным или убыточным и принимать соответствующие меры.
13.1. СПРАВОЧНИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Статьи ДДС (движения денежных средств)
Справочник "Статьи ДДС"
(подсистема "Финансы", Рис.
262) служит для
дополнительного разделения операций движения денежных средств по статьям. Это
позволяет анализировать поступившие денежные средства и понесенные расходы.
Рис. 262. Справочник "Статьи ДДС"
В справочник занесено несколько предопределенных статей движения денежных
средств. Такие предопределенные статьи ДДС используются автоматически при
проведении той или иной торговой операции.
Предопределенные статьи можно переименовать, чтобы их названия отражали
особенности учетной политики компании.
Также указываются следующие данные:
• вид движения денежных средств - задает направление движения,
соответствующее значение выбирается из списка: приход, расход или
прочее;
• корр. счет
- корреспондирующий счет бухгалтерского учета для
документов, проходящих по этой статье; служит для выгрузки в
бухгалтерскую конфигурацию 1С. Выбирается из плана счетов.
Статьи доходов и расходов
Справочник "Статьи доходов и расходов" (подсистема "Финансы", Рис. 263)
служит для отражения изменения суммарного состояния активов и пассивов
компании в разрезе статей.
173
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 263. Справочник "Статьи доходов и расходов"
В справочник занесены несколько предопределенных статей доходов и расходов.
Такие предопределенные статьи доходов и расходов используются автоматически
при проведении той или иной операции в типовом решении.
Рис. 264. Карточка статьи доходов и расходов
В качестве статьи распределения указывается статья доходов и расходов, на
которую по умолчанию распределяется данная статья при закрытии отчетного
периода.
Регламентированный план счетов
Регламентированный план счетов
(Рис.
265) содержит список счетов
регламентированного бухгалтерского учета. Справочник предназначен
исключительно для отражения счетов бухгалтерского учета в документах типового
решения.
174
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 265. План счетов "Регламентированный"
Учет по этому плану счетов в типовом решении не ведется. Содержимое плана
счетов должно соответствовать используемой структуре плана счетов бухгалтерии
организаций.
13.2. ДВИЖЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕГИСТРУ "ДОХОДЫ И РАСХОДЫ"
Практически все документы конфигурации делают те или иные движения по
регистру "Доходы и расходы".
Например, при проведении документа "Реализация товаров" себестоимость
выбранных товаров записывается в "Расход", а дебиторская задолженность по
отгруженным товарам - в "Доход" (Рис. 266).
Рис. 266. Движения документа "Реализация товаров" по регистру "Доходы и расходы"
Если в документе указана услуга, то сумма услуги целиком падает на регистр
"Доходы и расходы" в доход. Аналогично действия происходят при проведении заказ-
нарядов.
Отдельно стоит упомянуть документ "Закрытие периода", который находится в
подсистеме "Финансы". Данный документ распределяет остатки доходов и расходов
согласно балансовым подразделениям и статьям; краткая справка содержится в
самом документе (Рис. 267).
175
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 267. Документ "Закрытие периода"
13.3. ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
Отчет "Доходы и расходы" служит для анализа полученных доходов и понесенных
расходов в ходе хозяйственной деятельности в разрезе статей доходов и расходов.
Отчет доступен в подсистеме "Финансы" по гиперссылке "Отчеты раздела "Финансы".
Отчет может строиться в двух видах: "обороты" и "остатки и обороты".
Рис. 268. Отчет "Доходы и расходы"
14.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
14.1. УДАЛЕНИЕ ПОМЕЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
В процессе работы с программой можно помечать на удаление объекты
(например, ошибочно введенные). Помеченные на удаление объекты могут быть
безвозвратно удалены пользователем с административными правами с помощью
обработки "Удаление помеченных объектов".
Обработка "Удаление помеченных объектов" находится в разделе
"Администрирование" - "Поддержка и обслуживание".
176
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 269. Обработка "Удаление помеченных объектов", автоматическое удаление
Удаление выполняется с контролем ссылочной целостности. Это значит, что если
на тот или иной справочник или документ программы ссылаются другие объекты, то
удаление объекта не будет выполнено. Тем не менее, следует помнить, что удаление
помеченных объектов - необратимая операция.
Удаление ранее помеченных объектов можно выполнить двумя способами,
которые можно выбрать с помощью переключателя.
• Автоматическое удаление всех объектов
- производится попытка
автоматического удаления всех объектов, помеченных на удаление. Через
некоторое время программа выводит сообщение о количестве удаленных
объектов, при этом вмешательство потребуется, только если удаление
невозможно в случае обнаружения ссылок на удаляемые объекты.
• Выборочное удаление объектов - этот режим позволяет предварительно
выбрать объекты для удаления. При нажатии на кнопку "Удалить"
программа формирует список объектов, помеченных на удаление. В списке
объекты сгруппированы по виду, по умолчанию все объекты помечены
флажками на удаление. Сняв флажки в списке, можно оставить в
программе те объекты, которые были помечены на удаление. По
окончании физического удаления объектов выводится сообщение о
количестве удаленных объектов. Если на объекты имеются ссылки, то
программа выдает предупреждение и выводит перечень объектов,
которые не удалось удалить, а также объекты, которые препятствуют
удалению.
177
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 270. Обработка "Удаление помеченных объектов", выборочное удаление
В случае невозможности удаления объектов программа выдаст список не
удаленных объектов и ссылки на объекты, с которыми они связаны.
Рис. 271. Обработка "Удаление помеченных объектов", не удаленные объекты
Для окончательного удаления объектов можно в объектах использования
удалить ссылку на удаляемый объект, поменять ссылку на другой объект, пометить
на удаление все связанные с удаляемым элементом объекты либо снять пометку на
удаление с объекта, помеченного на удаление. После этого нажать на кнопку
"Повторить удаление", для того чтобы попытаться удалить объекты еще раз.
14.2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Часто возникают ситуации, когда необходимо исправлять данные в проведенных
документах. При этом нужно чтобы данные, исправленные задним числом, также
обновились во всех связанных проведенных документах. Например, если в
поступлении товаров была исправлена себестоимость товара, она также должна быть
пересчитана во всех последующих списаниях и продажах.
Обработка "Восстановление последовательностей" отслеживает факт
проведения документов последовательно друг за другом согласно их датам и
времени. Если документы исправлялись и перепроводились, а также распроводились
обработка регистрирует "разрушение последовательностей" по различным
178
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
регистрам
(в зависимости от типа исправленного документа). Разрушенные
последовательности сигнализируют о том, что в учете из-за исправления данных
могли возникнуть ошибки и расхождения, и документы нужно снова
последовательно провести друг за другом для того, чтобы устранить возможные
несоответствия в регистрах. В обработке "Восстановление последовательностей"
можно увидеть дату, на которую актуальны последовательности.
Обработка "Восстановление последовательностей" находится в подсистеме
"Администрирование", запускать ее рекомендуется под правами администратора
(Рис. 272).
Рис. 272. Обработка "Восстановление последовательностей"
Например, в системе по складу АА проведен документ "Поступление товаров
№01" от 01.03 числа. После чего 02.03 числа была сделана продажа с помощью
документа "Реализация товаров
№01", в котором были списаны товары из
поступления.
Сотрудник склада решил изменить данные в поступлении задним числом
(поправить копейки) и по ошибке изменил дату в документе "Поступление товаров
№01" на 03.03 число. Обработка зарегистрировала разрушение последовательностей
"Партии" по складу АА на 01.03 число. После запуска обработки все приходы и
списания товаров по складу АА будут перепроведены последовательно друг за другом
начиная с 01.03 числа. Поскольку обработка не сможет перепровести "Реализацию
товаров №01" от 02.03, так как товаров, которые документ списывает, нет на складе
АА, выполнение операции будет остановлено и будет выведена ошибка с ссылкой на
проблемный документ (Рис. 273).
179
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 273. Пример разрушения последовательностей
Восстановление последовательностей рекомендуется проводить регулярно,
обязательно - перед закрытием периода. Рекомендуемый интервал восстановления:
раз в неделю для малых сервисов, каждый день - для крупных. Фактически, обработка
выполняет проверку данных и позволяет избегать таких ошибок в учете, как
минусовые остатки товаров, незакрытые резервы, некорректная себестоимость,
развернутое сальдо по договору взаиморасчетов и т.п. Обработка останавливается
при возникновении ошибки, которая не позволяет перепровести текущий документ;
ошибку необходимо исправить вручную и перезапустить обработку.
Обработку рекомендуется запускать администраторам или ответственному из
отдела бухгалтерии.
При обращении на техническую поддержку программы необходимо иметь в виду,
что сотрудник линии консультации всегда будет рекомендовать восстановить
последовательности до актуальных при возникновении ошибок в учете.
14.3. ПРАВА И НАСТРОЙКИ
В системе можно пользователям или группам пользователей настроить
различные права доступа, например, разрешить пользователю редактировать номера
документов или запретить сохранять карточки контрагентов с ошибочным ИНН и
КПП. Также на уровне прав и настроек можно указать параметры заполнения
документов по умолчанию, например, указать, какой склад по умолчанию будет
проставляться при создании новых документов данным пользователем.
Чтобы открыть настройки, необходимо в подсистеме "Администрирование"
нажать на гиперссылку "Настройки пользователей и прав", а затем на гиперссылку
"Пользователи".
В открывшемся списке нужно выбрать пользователя, для которого будет
производиться настройка прав, и нажать на кнопку "Права и настройки"
180
1С-РАРУС АЛЬФА-АВТО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
РЕЛИЗ 6.0.21.08
Рис. 274. Права и настройки
Часть прав и настроек указываются либо по пользователю, либо по группе
доступа. Если право недоступно для редактирования по пользователю, необходимо
переключиться на группу (Рис. 274, стрелка).
При выборе права/настройки в нижней части экрана отображается краткая
справка.
181
|