Главная              Рефераты - Маркетинг

Система показателей уровня жизни населения Отразить показатели потребления и расходов насел - реферат

Теоретическая часть контрольной работы

Вопрос 1. Система показателей уровня жизни населения (Отразить: показатели потребления и расходов населения, денежные сбережения, номинальная и реальная заработная плата, номинальные и реальные доходы населения.)

Вопрос 2. Графический метод в изучении коммерческой деятельности. Виды диаграмм.

Практическая часть контрольной работы

Задача 1. За отчетный период получены следующие данные по филиалам концерна за год работы:

Таблица 1.1- Исходные данные задачи 1.

Номер филиала Объем продукции, тыс.тенге Номер филиала Объем продукции, тыс.тенге
план факт план факт
1 2270,0 2290,0 14 388,0 3690,0
2 3590,0 3620,0 15 4160,0 4190,0
3 2730,0 2820,0 16 230,0 2370,0
4 970,0 1030,0 17 4190,0 4350,0
5 1700,0 1780,0 18 1950,0 1900,0
6 2110,0 2220,0 19 15610,0 15640,0
7 3030,0 3250,0 20 18600,0 18500,0
8 1300,0 1320,0 21 8670,0 9810,0
9 3270,0 3260,0 22 3800,0 3700,0
10 930,0 920,0 23 2990,0 3040,0
11 3020,0 3150,0 24 4170,0 4230,0
12 5080,0 5140,0 25 5100,0 5470,0
13 1370,0 1400,0 26 5000,0 5250,0

1. На основе приведенных данных постройте групповую таблицу по признаку уровня выполнения задания по развитию розничного товарооборота, образовав при этом следующие группы:

a) предприятия, не выполнявшие задания;

b) филиалы, выполнявшие задания на 100-101 %;

c) предприятия, выполнявшие задания на 101 % и выше.

Каждую группу охарактеризуйте числом предприятий, их удельным весом, объемом выпуска продукции по плану и фактически.

2. По данным группировки определите:

a) процент выполнения плана и сумму превышения фактического выпуска продукции по сравнению с планом по концерну в целом;

b) общий размер потерь от невыполнения плана филиалами.

Таблица должна иметь заглавие, наименование показателей подлежащего и сказуемого, единицы измерения именованных показателей, общие итоги и другие элементы её оформления.

Решение:

Таблица 1.2 – Вспомогательная таблица

№ п/п Предприятия, не
выполнившие задания
Филиалы, выполнившие
задания на 100-101%
Филиалы, выполнившие
задания на 101% и выше
Номер филиала Объем продукции, тыс. тенге Номер филиала Объем продукции, тыс. тенге Номер филиала Объем продукции, тыс. тенге
план факт план факт план факт
1 9 3 270 3 260 1 2 270 2 290 3 2 730 2 820
2 10 930 920 2 3 590 3 620 4 970 1 030
3 18 1 950 1 900 15 4 160 4 190 5 1 700 1 780
4 20 18 600 18 500 19 15 610 15 640 6 2 110 2 220
5 22 3 800 3 700 7 3 030 3 250
6 8 1 300 1 320
7 11 3 020 3 150
8 12 5 080 5 140
9 13 1 370 1 400
10 14 388 3 690
11 16 230 2 370
12 17 4 190 4 350
13 21 8 670 9 810
14 23 2 990 3 040
15 24 4 170 4 230
16 25 5 100 5 470
17 26 5 000 5 250
Итого 28 550 28 280 25 630 25 740 52 048 60 320

Таблица 1.3 – Группировка филиалов по уровню выполнения задания

Группы предприятий
по уровню выполнения
задания
Количество предприятий Объем продукции по плану по группе Объем продукции по факту по группе
филиалы уд. вес тыс. тенге уд. вес тыс. тенге уд. вес
Предприятия, не выполнившие задания 5 19,2 28 550,0 26,9 28 280,0 24,7
Филиалы, выполнившие
задания на 100-101%
4 15,4 25 630,0 24,1 25 740,0 22,5
Филиалы, выполнившие
задания на 101% и выше
17 65,4 52 048,0 49,0 60 320,0 52,8
Итого 26 100,0 106 228,0 100,0 114 340,0 100,0

Удельный вес филиалов:

Не выполнившие

Выполнившие на 100-101

Выполнившие на 101 и выше

Сумма превышения фактического выпуска по концерну в целом:

Процент выполнения плана по концерну в целом:

Размер потерь от невыполнения плана филиалами:

Не выполнившие

Вывод:

Потери от невыполнения плана есть только у группы филиалов, не выполнивших план, но эти потери не сказываются на выпуске продукции по концерну в целом, так как две другие группы перевыполнили план. Процент выполнения плана по концерну в целом составил 107,6%.

Задача 2. Рассчитайте среднюю заработную плату работников на каждой из двух фирм в целом по двум фирмам. Обоснуйте выбор формулы средней.

Таблица 2.1 - Исходные данные задачи 2.

Категории персонала Фирма 1 Фирма 2
Средняя зарплата, тенге Численность работников, чел. Средняя зарплата, тенге Численность работников, чел.
рабочие 9000 300 8500 170000
служащие 10000 80 9800 98000

Решение:

Условные обозначения:

f – число работников каждой категории;

х – средняя месячная зарплата работника определенной категории;

хс – средняя зарплата работника фирмы.

Средняя зарплата работника фирмы 1:

Средняя зарплата работника фирмы 2:

Средняя зарплата работника в целом по двум фирмам:

Вывод: Исходя из экономического содержания показателя для определения средней зарплаты выбрана средняя арифметическая взвешенная, где х – средняя месячная зарплата работника определенной категории (анализируемый показатель); f – число работников каждой категории (частота с которой встречается данный показатель).

Задача 3. Производство тканей (всех видов) в стране характеризуется следующими данными Агентство РК по статистике:

Таблица 3.1 - Исходные данные задачи 3

Годы 2004 2005 2006 2007 2008
Ткани, тыс.кв.м 107000 31100 28300 19500 43479,6

На основе приведенной информации:

1. Для анализа производства тканей за 5 лет определите:

а) показатели изменения уровней ряда динамики (по годам и к базисному 2004 году);

б) абсолютные приросты, темпы роста и прироста;

в) темпы наращивания (результаты изложите в табличной форме);

г) среднегодовые темпы роста и абсолютный прирост.

2. Динамику производства тканей изобразите графически и сделайте краткие выводы.

Указание. Недостающие для анализа данные за 2008 год следует получить из публикаций Агентства РК по статистике.

Решение:

Таблица 3.2 – Анализ производства тканей за 5 лет

Годы 2004 2005 2006 2007 2008
Ткани, тыс.кв.м 107 000,0 31 100,0 28 300,0 19 500,0 43 479,6
Базисные абсолютные приросты -75 900,0 -78 700,0 -87 500,0 -63 520,4
Базисные темпы роста 29,1 26,4 18,2 40,6
Базисные темпы прироста -70,9 -73,6 -81,8 -59,4
Цепные абсолютные приросты -75 900,0 -2 800,0 -8 800,0 23 979,6
Цепные темпы роста 29,1 91,0 68,9 223,0
Цепные темпы прироста -70,9 -9,0 -31,1 123,0
Темпы наращивания -70,9 -2,6 -8,2 22,4

Данные представленные в таблице 3.2 рассчитаны по следующим формулам:

Базисный абсолютный прирост:

Базисный темп роста:

Базисный темп прироста:

Цепной абсолютный прирост:

Цепной темп роста:

Цепной темп прироста:

Темпы наращивания:

Среднегодовой темп роста:

Средний абсолютный прирост:

Рисунок 1 – Динамика производства тканей в РК за 2004-2008 гг.

Вывод: В течение пяти лет наблюдается снижение производства тканей. В 2008 году объем производства тканей упал до 40,6% от уровня 2004 года, однако вырос до 123,0% от уровня 2007 года.

Задача 4. Имеются следующие данные о продаже картофеля на рынках группы городов (тыс.т):

Таблица 4.1 - Исходные данные задачи 4

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2005 36 30 32 30 25 24 28 34 42 48 46 35
2006 38 36 37 34 32 28 30 36 44 50 48 40
2007 42 38 40 39 37 34 36 43 50 54 53 50
2008 48 44 46 44 41 38 45 51 56 61 56 52

На основе приведенной информации:

1) определите характер общей тенденции динамики (тренд) продажи картофеля;

2) применяя соответствующую формулу индекса сезонности, измерьте сезонные колебания продажи картофеля;

3) показатели сезонной волны изобразите графически;

4) на основе синтезированной модели сезонной волны сделайте прогноз объемов продажи по месяцам 2008 г. возможного поступления на рынки 700 тыс. тонн картофеля.

Решение:

Условные обозначения:

Таблица 4.2 – Данные о продаже картофеля

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь средний уровень
2005 36 30 32 30 25 24 28 34 42 48 46 35 34
2006 38 36 37 34 32 28 30 36 44 50 48 40 38
2007 42 38 40 39 37 34 36 43 50 54 53 50 43
2008 48 44 46 44 41 38 45 51 56 61 56 52 49

Средний уровень продаж картофеля за год определяется как отношение суммы уровней за месяц к числу месяцев.

Средние уровни по интервалам позволяют увидеть тенденцию развития явления, а именно тенденцию к увеличению объемов продаж картофеля.

Таблица 4.3 – Сезонные колебания продажи картофеля

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2005 1,05 0,88 0,94 0,88 0,73 0,70 0,82 1,00 1,23 1,40 1,35 1,02
2006 1,01 0,95 0,98 0,90 0,85 0,74 0,79 0,95 1,17 1,32 1,27 1,06
2007 0,98 0,88 0,93 0,91 0,86 0,79 0,84 1,00 1,16 1,26 1,23 1,16
2008 0,99 0,91 0,95 0,91 0,85 0,78 0,93 1,05 1,15 1,26 1,15 1,07
Обобщенный индекс сезонности 1,01 0,91 0,95 0,90 0,82 0,75 0,84 1,00 1,18 1,31 1,25 1,08

Таблица 4.4 – Прогноз объемов продаж по месяцам 2009 года

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь средний уровень
2009 59 53 55 52 48 44 49 58 69 76 73 63 58

Вывод:

Задача 5. Имеются следующие данные по предприятию о выпуске отдельных видов изделий в сопоставимых ценах:

Таблица 5.1 - Исходные данные задачи 5

Вид изделия Факт за прошлый год Отчетный год Относительные величины
Планового задания Степени выполнения плана Структуры Динамики Координации
план факт план факт
А 230 330 330
Б 730 980 820
В 510 600 620
Г 620 650 620
Д 910 950 950
Е 450 500 530
Итого 3 450 4 010 3 870

Требуется:

1. Определить относительные величины: планового задания, степени выполнения плана, структуры выпуска продукции в отчетном году по плану и фактически, динамики и координации (взяв за базу сравнения изделие с минимальным объемом выпуска), заполнив предложенную таблицу.

2. Написать выводы по результатам решения.

Решение:

Таблица 5.2 – Результат расчета относительных величин

Вид изделия Факт за прошлый год Отчетный год Относительные величины
Планового задания Степени выполнения плана Структуры Динамики Координации
план факт план факт
А 230 330 330 143,5 100,0 8,2 8,5 143,5 100,0
Б 730 980 820 134,2 83,7 24,4 21,2 112,3 248,5
В 510 600 620 117,6 103,3 15,0 16,0 121,6 187,9
Г 620 650 620 104,8 95,4 16,2 16,0 100,0 187,9
Д 910 950 950 104,4 100,0 23,7 24,5 104,4 287,9
Е 450 500 530 111,1 106,0 12,5 13,7 117,8 160,6
Итого 3 450 4 010 3 870 116,2 96,5 100,0 100,0 112,2

Задача 6.

Таблица 6.1 - Исходные данные задачи 6

Наименование изд. Выпуск, шт Себестоимость 1 изд., тенге Цена 1 изд., тенге Затраты труда, чел-час
план отчет план отчет план отчет план отчет
А 30000 33000 6.00 6.00 8.00 9.00 2.000 1.800
Б 14700 15300 11.00 10.00 14.00 13.00 1.500 1.400
В 12100 12000 9.00 9.00 12.00 13.00 1.000 0.800
Г 7400 7500 15.00 14.00 20.00 19.00 2.600 2.800
Д 5700 6000 23.00 24.00 24.00 25.00 2.200 2.200
Е 6600 6400 30.00 31.00 34.00 32.00 1.300 1.400

Исчислить (в % с округлением до 0,1 %) индивидуальные и общие (групповые) индексы физического объема, себестоимости, цен, трудоемкости и производительности труда.

Подсчитать:

1. Степень выполнения плана по ассортименту выпущенной продукции в сопоставимых ценах (построить таблицу).

2. Стоимость продукции, недополученной в результате невыполнения плана по ассортименту.

3. Общую (суммарную) экономию или перерасход от снижения или увеличения себестоимости.

4. Перерасход средств в результате невыполнения плана по себестоимости отдельных изделий.

5. Сумму дополнительной выручки, полученной от повышения в отчетном периоде действительных цен на продукцию (за вычетом снижения).

6. Дополнительные затраты труда (в тыс. чел.-час.) в результате увеличения трудоемкости производства отдельных изделий.

Проанализировать полученные результаты.

Решение:

Таблица 6.2 – Индивидуальные индексы

Наименование изд. Индекс физического объема Индекс себестоимости Индекс цен Индекс затрат труда
А 110,0 100,0 112,5 90,0
Б 104,1 90,9 92,9 93,3
В 99,2 100,0 108,3 80,0
Г 101,4 93,3 95,0 107,7
Д 105,3 104,3 104,2 100,0
Е 97,0 103,3 94,1 107,7

Таблица 6.3 – Расчетная таблица

Наименование изд. p1 *q1 p0 *q0 p0 *q1 z1 *q1 z0 *q0 z0 *q1 t1 *q1 t0 *q0 t0 *q1
А 297 000 240 000 264 000 198 000 180 000 198 000 59 400 60 000 66 000
Б 198 900 205 800 214 200 153 000 161 700 168 300 21 420 22 050 22 950
В 156 000 145 200 144 000 108 000 108 900 108 000 9 600 12 100 12 000
Г 142 500 148 000 150 000 105 000 111 000 112 500 21 000 19 240 19 500
Д 150 000 136 800 144 000 144 000 131 100 138 000 13 200 12 540 13 200
Е 204 800 224 400 217 600 198 400 198 000 192 000 8 960 8 580 8 320
Итого 1 149 200 1 100 200 1 133 800 906 400 890 700 916 800 133 580 134 510 141 970

Таблица 6.4 – Анализ выполнения плана по ассортименту

Наименование изд. Товарная продукция, тенге Выполнение плана в % Товарная продукция, зачтенная в выполнение плана по ассортименту
план отчет
А 240 000 297 000 123,75 240 000
Б 205 800 198 900 96,65 198 900
В 145 200 156 000 107,44 145 200
Г 148 000 142 500 96,28 142 500
Д 136 800 150 000 109,65 136 800
Е 224 400 204 800 91,27 204 800
Итого 1 100 200 1 149 200 104,45 1 068 200

Процент выполнения плана по ассортименту = 1 068 200/1 100 200*100 =97,09%

Стоимость продукции, недополученной в результате невыполнения плана по ассортименту = 1 100 200 - 1 068 200=32 000 тенге

Задача 7. Имеются следующие данные по предприятиям отрасли за отчетный период (с 1.04 по 1.08):

Таблица 7.1 - Исходные данные задачи 7

Номер предприятия Объем продукции, тыс. тенге Средний остаток материалов, тыс. тенге Номер предприятия Объем продукции, тыс. тенге Средний остаток материалов, тыс. тенге
1 440,0 50,0 11 160,0 17,0
2 350,0 43,0 12 210,0 26,0
3 250,0 34,0 13 560,0 74,0
4 370,0 44,0 14 500,0 67,0
5 420,0 53,00 15 460,0 58,00
6 510,0 61,00 16 550,0 71,0
7 600,0 77,00 17 530,0 65,00
8 470,0 63,00 18 370,0